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老師你好,我們2月有張運(yùn)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,4月讓他重開,我該怎么做賬?2月已經(jīng)入賬并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣,謝謝!

2025-04-20 09:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-20 09:09

你好,收到紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到正確發(fā)票 借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款

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2025-04-20
你好,你們開紅字信息表借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-06-24
同學(xué)您好,可以開紅字沖銷重開,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
2023-01-08
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖重新開正確的就可以
2024-02-23
您好,4月份開了紅字信息表,然后收到銷售方重新開具的紅字專用發(fā)票,做當(dāng)時(shí)來票時(shí)的相反分錄就好 5月申報(bào)4月增值稅時(shí),在進(jìn)項(xiàng)稅這張表上,有專門的紅字信息表對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄內(nèi)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額。
2020-04-19
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