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你好,請問商貿(mào)企業(yè)我們銷售方,銷售發(fā)票已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在又退貨給我們公司,那這個退貨發(fā)票要怎么處理

2022-08-11 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 09:48

銷售方會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 借方紅字。 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字。 貸:庫存商品 貸方紅字。

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快賬用戶4631 追問 2022-08-11 09:50

老師,我不是問分錄,是問那個發(fā)票是不是要對方開那個退貨發(fā)票,還是我們這邊開個負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:52

這個你們需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的。

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銷售方會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 借方紅字。 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字。 貸:庫存商品 貸方紅字。
2022-08-11
你好,對的,是的,在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填寫,你只填寫退貨的那一部分就可以了,沒有退貨的不用。
2023-02-25
你好,退回來的商品您給開銷售附屬發(fā)票就行了,然后您補充收入和成本。
2023-07-12
你好,這個是要的,要開具的
2023-09-26
你好,需要對方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批通過,根據(jù)通知單開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后根據(jù)實際銷售貨物情況開具正數(shù)發(fā)票?
2021-08-27
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