你好 是的 你原來(lái)業(yè)務(wù)做賬了 紅字發(fā)票要給你的?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對(duì)方呢
老師,我們是購(gòu)買方,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在業(yè)務(wù)不做了,銷售方會(huì)給我們退款,那我們要退回原發(fā)票給銷售方嗎?對(duì)方開出紅字發(fā)票要給我們什么嗎?
我們是銷售方,我們開給購(gòu)買方的發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證,購(gòu)買方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票,我們銷售方也開具了紅字發(fā)票,我們開具的紅字發(fā)票需要郵寄給購(gòu)買方嗎
請(qǐng)教老師,我們是購(gòu)買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請(qǐng)問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
老師您好,我想問下,我們是銷售方,發(fā)生銷售退回業(yè)務(wù)后購(gòu)買方開了一張紅字申請(qǐng)表給我們,我們開完對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票后要寄給他們嗎,原發(fā)票已抵扣
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那我不用退回原票是嗎
你好。您好,您已經(jīng)做帳了,不用退回發(fā)票。