同學(xué),你好 可以,做管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年11做成立的公司。12月稅務(wù)登記,12月申報(bào)個(gè)稅3人9500元,餐飲發(fā)票600元。沒(méi)有買稅盤沒(méi)收入,沒(méi)有銀行流水,這個(gè)是虧損的,餐飲發(fā)票是做管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi)- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛??然后年報(bào)匯算清繳怎么報(bào)稅,不會(huì),
老師我們是開(kāi)業(yè)一年多的新企業(yè),第一次做22年度的匯算清繳,我們22年一月份的工資是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的,每月攤銷,沒(méi)做在應(yīng)付職工薪酬里面,現(xiàn)在匯算清繳自然人個(gè)調(diào)稅里面1—12月的數(shù)據(jù)缺這個(gè)一月份的進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這一塊,我怎么調(diào)整呢
老師,這幾天弄所得稅匯算清繳,12月買了一批福利作為年貨發(fā)放給職工,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有付款,年貨有10萬(wàn),我先按12月的陳本的成本費(fèi)用做進(jìn)12月的成本里面了,當(dāng)時(shí)是記 借業(yè)務(wù)支出成本10萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)10萬(wàn),今年2月收到發(fā)票90600并付款,,正確的分錄怎么做
餐飲一般納稅人,每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn)元,現(xiàn)發(fā)生設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn)元,可以在一個(gè)月里面做管理費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)100萬(wàn)嗎。 還是說(shuō)要分3年攤銷,做的科目不是管理費(fèi)用,而是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 前兩天在這里的老師回答說(shuō)餐飲企業(yè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要分3年攤銷。 不是很明白為什么餐飲企業(yè)就要把設(shè)計(jì)費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,做管理費(fèi)用不可以嗎?一個(gè)月收入1000萬(wàn),這100萬(wàn)不能在一個(gè)月或一年內(nèi)攤銷嗎?為什么要3年嗎
老師,我們建筑行業(yè),給甲方提供純勞務(wù)服務(wù),那成本就是純?nèi)斯?。這樣真實(shí)業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧? 另外還有一個(gè)問(wèn)題,24年計(jì)提了90萬(wàn)工資,實(shí)際發(fā)了30萬(wàn),還有60萬(wàn)未發(fā),預(yù)計(jì)25年1月再發(fā)50萬(wàn),也就是還有10萬(wàn)24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計(jì)提的工資,雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬,但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬一直掛著10萬(wàn)在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說(shuō),就把10萬(wàn)放那里,反正25年5月匯算前發(fā)完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開(kāi)來(lái),付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問(wèn)題, 老師三個(gè)問(wèn)題,麻煩一一回復(fù)一下,謝謝老師
工商年檢中填寫(xiě)吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開(kāi)具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶開(kāi)了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理