同學,你好,要對方紅字申請單,你再開紅票就可以了
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對方已經認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?
老師,你好,請問對方收到了我們開出的發(fā)票,對方已經抵扣了,跨年跨月的,現(xiàn)在發(fā)生退貨,要開紅字發(fā)票,請問這個流程是怎樣的啊
請問供應商發(fā)票開錯了,但是我們已經抵扣了,對方跨月開了紅字發(fā)票,有做進項轉出,這個需要做哪些分錄呢?
銷售方開給我們的發(fā)票,已經抵扣了,現(xiàn)在又退回去了,跨月了,現(xiàn)在是我們申請還是她們對方申請 ,具體流程有嗎?
請問老師,我是購買方,已經進項抵扣了,對方跨月開出的紅字發(fā)票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄給對方嗎
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 2、 借:其他應付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復核人嗎?
稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統(tǒng)一發(fā)給勞務公司,就這個業(yè)務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填