你好,,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?——是的;
以前年度勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)都是在800以下不用繳稅,也沒對(duì)方要發(fā)票,如果稅局查到會(huì)不會(huì)讓我們?nèi)空{(diào)增繳稅
注冊(cè)地在貴州,可以在云南租辦公室辦公嗎?
處置重要組成部分,會(huì)修改重要性嗎?
老師你好,公司買了6瓶酒600元,用于業(yè)務(wù)招待做賬 借,銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品 貸銀行存款可以嗎
老師,個(gè)人開給我們單位的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是否需要繳納印花稅
香港稅收問題:在香港注冊(cè)一家公司A,然后從美國(guó)采購(gòu),銷售給中國(guó)。香港公司要繳納利得稅嗎,資金都不是香港境內(nèi)的。香稅務(wù)征收“地域來源”收入才征稅
我們是一般納稅人,我們是按稅負(fù)率來抵扣增值稅的,樹皮開出去是9%稅率,由于收到個(gè)人開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)普票樹皮1%稅率不能抵扣增值稅,請(qǐng)問收到個(gè)人開進(jìn)來的免稅進(jìn)項(xiàng)樹根樹枝發(fā)票9%的稅率,可以抵扣樹皮9%的稅率不? 還是說開樹皮出去多少,則必須收到的進(jìn)項(xiàng)樹皮相對(duì)應(yīng)的專票(或自然人開的免稅樹皮)來抵扣,不允許其他燃料的發(fā)票來抵扣?
老師,你好,我公司現(xiàn)在想注銷,銀行存款還有10萬,是需要先分紅才能注銷嗎
老師,你好,跨境電商怎么確認(rèn)收入和成本
如果勞務(wù)人員開票給我們,我們也入賬并代扣個(gè)稅了,對(duì)方還能不能把發(fā)票沖紅掉
兩邊都要調(diào)賬嗎?怎么申報(bào)?
怎么調(diào)整分錄?老師,
你好,開了紅字發(fā)票,購(gòu)放方做原購(gòu)入分錄的負(fù)數(shù)分錄;銷售方做原銷售的負(fù)數(shù)分錄
不用調(diào)整去年的收入嗎,怎么申報(bào)
都直接做在今年嗎?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)?明年匯算清繳怎么調(diào)整?
你好 1、紅字 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?申報(bào)和匯算清繳怎么做呢老師
你好,為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?——是含稅的負(fù)數(shù) 申報(bào);按扣減負(fù)數(shù)銷項(xiàng)后的稅額申報(bào) 不涉及匯算;
怎么 又是含稅的了呢老師
你好,怎么 又是含稅的了呢老師——抱歉,是最上面多打了字,是含稅金額;
我看百度里面也是不含稅,有點(diǎn)懵了
你好,是含稅的,不含稅借貸是不平的;
看學(xué)堂其他老師回答說是直接沖減當(dāng)期收入呢?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)呢老師
你好,這個(gè)屬于資產(chǎn)負(fù)債表的日后事項(xiàng),如果是5月出年報(bào)前可以直接沖減收入;
5月之前為什么可以?不是不涉及匯算清繳嗎老師
你好,5月之前上一年的匯算不是還沒有做完么;現(xiàn)在上一年的匯算已經(jīng)做完了;
5月沖紅也是今年沖的,老師,沒有理解?
和5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?
你好,5月前紅沖,上年的匯算還沒有做,可以做為上年的收入沖銷; 5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?——是的;