你好,這個你要問稅務(wù)局,因為這個涉及到你是不是要補(bǔ)稅和滯納金的問題 對于企業(yè)肯定是希望25年轉(zhuǎn)出。
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報表還需要改嗎。
我現(xiàn)在有銷項發(fā)票 進(jìn)項發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項稅額是:5 進(jìn)項稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
請問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費的專票未做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報表申報了,稅務(wù)要我們更正申報,是在本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
稅務(wù)上年稅負(fù)率過低預(yù)警,更正12月申報表時做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅負(fù)率正常了,可轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額下年可以在申報表中抵扣銷項稅嗎?如果可以應(yīng)該填在增值稅申報表中的哪一欄?
你好,2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表?
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
請問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表變了 我怎么更正
你好,請教下,利潤表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤比利潤表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤,有個10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報實際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實際要補(bǔ)繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是填列增值稅申報表附表二就行?
你好,是的I,就是這里。還有主表進(jìn)項轉(zhuǎn)出