你好,是不是今年調(diào)整了以前年度損益
利潤表里凈利潤是正數(shù)10萬多,怎么資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤比上個月多了負(fù)10萬多呢
老師好,合作社去年利潤10萬全部分紅,那利潤表利潤為10萬,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為0,不是不符合勾稽關(guān)系了嗎?
老師好,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有這種勾稽關(guān)系嗎, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤”科目期末數(shù)-“未分配利潤”科目期初數(shù)=利潤表“凈利潤”科目累計數(shù)
老師好,利潤表勾稽關(guān)系有2種 1是資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末—期初 =利潤表本年凈利潤 2 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不匹配,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減年初不等于利潤表的利潤總額累計數(shù),相差314.9,應(yīng)該怎么找原因?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。