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老師,這個(gè)月第一次出口申報(bào),稅局已經(jīng)核查過了,讓下個(gè)月自己申報(bào)下,哪怕零申報(bào)還要申報(bào)下,就申報(bào)增值稅嗎?數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入的吧,還需要自己在哪欄上填下呢

2024-07-30 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-30 15:33

申報(bào)增值稅和出口退稅都是需要自己申報(bào) 商貿(mào)還是出口的?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:33

寫錯(cuò)了,商貿(mào)還是生產(chǎn)的?

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快賬用戶3416 追問 2024-07-30 15:33

是生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-07-30 15:34

表1免抵退銷售貨物里面填寫,然后去減免明細(xì)表最后一行。

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申報(bào)增值稅和出口退稅都是需要自己申報(bào) 商貿(mào)還是出口的?
2024-07-30
你好這里指的是出口退免申報(bào)
2024-08-05
同學(xué)你好 按照核定的來申報(bào) 不用填寫
2021-07-06
你好;? ?你要去修改哈; 一般撤回不好撤銷的; 要聯(lián)系稅務(wù)局處理下??
2023-06-05
你好,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交納增值稅,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目有借方余額,無需賬務(wù)處理。 申報(bào)表會(huì)自動(dòng)留抵
2024-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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