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郭老師,在線嗎?有問題想咨詢~

2025-09-05 06:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-05 06:41

在的 具體的什么問題的

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快賬用戶6377 追問 2025-09-05 06:48

老師,您好~之前有咨詢過:一般納稅人不能開專票,進項損失計算到成本的方法~比如合同90萬~ 公式: 90/1.13-90/1.13*10%*(1?6%或者5%) 小型微利企業(yè)的 這個是針對對方為小規(guī)模,給我們開3%專票計算方式嗎?10%是需要扣掉的增值稅嗎?如果對方開普票情況?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 06:50

是 13%和3%差了一個10%,這個1就表示了增值稅,然后6%或者5%就是附加稅。

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快賬用戶6377 追問 2025-09-05 06:56

如果對方小規(guī)模,開普票而不是3%專票,那就直接用*13%,替換10%?這個公式,最后計算的是扣減我們損失后的新成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 07:00

對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2025-09-05 07:01

90/1.13*10%*(1?6%或者5%) 這個是計算的損失

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快賬用戶6377 追問 2025-09-05 07:06

這里不考慮企業(yè)所得稅。我有看到您別的問題回復,比如:? 30萬合同 含稅 30:1.05x5%抵扣這些增值稅 30÷1.05x5%*6%可以抵扣這些附加稅 30÷1.05*所得稅稅率可以抵扣這些所得稅 這個為什么有企業(yè)所得稅 和我的有什么不同嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 07:08

如果他給你開13%的稅率,你可以抵扣的所得稅是90÷1.13,他給你開3% 90/1.03或者90 你抵扣的所得稅只多不少 所以沒有損失

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快賬用戶6377 追問 2025-09-05 07:20

如果對方按照:90/1.13-90/1.13*10%*(1?6%或者5%)調整新合同成本,其實我企業(yè)所得稅也就基本不變?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 07:28

對方怎么能按照這個開 貨款多少開多少才對 如果按照這個開所得稅抵扣的少了 少抵扣這些90/1.13*10%*(1?6%或者5%)*所得稅稅率

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快賬用戶6377 追問 2025-09-05 09:30

不好意思,想了解下:按照貨款開普票,企業(yè)所得稅抵扣不變~那增值進項損失的部分,對方以什么形式補償給我們公司?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 09:33

一般是退錢 或者給貨物 大部分選擇前者

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