在的 具體的什么問題的
收到代扣代繳的勞務個人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師:未分配利潤可以采購公司的固定資產(chǎn)嗎?
一般納稅人,8月收入沒有開票,9月份申報的時候應該怎么申報
補繳24年的社保費具體分錄
生產(chǎn)車間購入隔模板維修計入管理費用還是制造費用
老師,請問一下小規(guī)模季度開票超30萬,普票1%,專票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車票,不是本公司員工的,可以入賬,進項做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費用分付協(xié)議(包括業(yè)務招待 差旅 水電之類的,還涉及到使用權資產(chǎn)-房租租賃)。A公司需要根據(jù)這個分付協(xié)議去調整24年的賬務處理,這個需要怎么調整?
老師您好!請問單位員工之前沒保社保等,現(xiàn)在離職申報個稅為非正??梢园??現(xiàn)在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應商,給客戶那邊的采購人員,1個點的返點,怎么做賬?
老師,您好~之前有咨詢過:一般納稅人不能開專票,進項損失計算到成本的方法~比如合同90萬~ 公式: 90/1.13-90/1.13*10%*(1?6%或者5%) 小型微利企業(yè)的 這個是針對對方為小規(guī)模,給我們開3%專票計算方式嗎?10%是需要扣掉的增值稅嗎?如果對方開普票情況?
是 13%和3%差了一個10%,這個1就表示了增值稅,然后6%或者5%就是附加稅。
如果對方小規(guī)模,開普票而不是3%專票,那就直接用*13%,替換10%?這個公式,最后計算的是扣減我們損失后的新成本嗎?
對的是的,是這么做的。
90/1.13*10%*(1?6%或者5%) 這個是計算的損失
這里不考慮企業(yè)所得稅。我有看到您別的問題回復,比如:? 30萬合同 含稅 30:1.05x5%抵扣這些增值稅 30÷1.05x5%*6%可以抵扣這些附加稅 30÷1.05*所得稅稅率可以抵扣這些所得稅 這個為什么有企業(yè)所得稅 和我的有什么不同嗎?
如果他給你開13%的稅率,你可以抵扣的所得稅是90÷1.13,他給你開3% 90/1.03或者90 你抵扣的所得稅只多不少 所以沒有損失
如果對方按照:90/1.13-90/1.13*10%*(1?6%或者5%)調整新合同成本,其實我企業(yè)所得稅也就基本不變?
對方怎么能按照這個開 貨款多少開多少才對 如果按照這個開所得稅抵扣的少了 少抵扣這些90/1.13*10%*(1?6%或者5%)*所得稅稅率
不好意思,想了解下:按照貨款開普票,企業(yè)所得稅抵扣不變~那增值進項損失的部分,對方以什么形式補償給我們公司?
一般是退錢 或者給貨物 大部分選擇前者