您好沒(méi)申報(bào)的話不需要去大廳
你好,我是剛開店沒(méi)幾個(gè)月個(gè)體工商戶,每月領(lǐng)定額發(fā)票2萬(wàn)元,一個(gè)季度領(lǐng)一次,上個(gè)季度領(lǐng)發(fā)票時(shí),在辦稅大廳自己進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí),按操作流程一直無(wú)法進(jìn)行,后來(lái)咨詢了辦公人員,才知道領(lǐng)定額發(fā)票不需要自己申報(bào),電腦系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)。但是我自己在操作時(shí),把申報(bào)登錄密碼修改了,那下個(gè)季度稅局電腦系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)申報(bào)嗎?
老師我想咨詢一下,我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了,后來(lái)又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說(shuō)更正了就行,下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師好,上個(gè)月會(huì)計(jì)沒(méi)有給員工把專項(xiàng)扣除刷新,(所以那個(gè)員工每個(gè)月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報(bào),把那個(gè)員工的專項(xiàng)扣除增進(jìn)去了,這個(gè)月會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅說(shuō)操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對(duì)那個(gè)系統(tǒng)不熟呢!我想請(qǐng)教一下,會(huì)計(jì)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
12月底采集信息時(shí)有9人提交了專項(xiàng)附加扣除信息,扣除年度是22年沒(méi)問(wèn)題,昨天申報(bào)個(gè)稅時(shí),下載更新了只顯示5人,還有一個(gè)人是離職,當(dāng)時(shí)刪除不了,我直接申報(bào)了,申報(bào)成功后,信息沒(méi)有更新的4人個(gè)稅數(shù)據(jù)不對(duì),我作廢申報(bào)了,現(xiàn)在離職的1人操作完成點(diǎn)擊保存顯示經(jīng)常居住地填寫不正確,請(qǐng)修改,無(wú)法完成申報(bào)
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個(gè)月工資財(cái)務(wù)還沒(méi)有到崗,沒(méi)有申報(bào)個(gè)調(diào)稅,二月份做了零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)交個(gè)調(diào)稅,更正申報(bào)網(wǎng)上做不了,因?yàn)橐尤藛T要去稅務(wù)大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財(cái)務(wù)索性不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交可以嗎?財(cái)務(wù)不申報(bào),個(gè)人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
那我現(xiàn)在就只有附加稅沒(méi)申報(bào),再進(jìn)去把附加稅填上申報(bào)就可以了對(duì)吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
謝謝您嘞
不客氣的,祝您開心