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老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沖紅2023年的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理

2024-07-29 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-29 17:05

借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 替代損益類科目

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快賬用戶5490 追問 2024-07-29 17:06

可以直接沖主營業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 17:09

不可以的,直接調(diào)整年初的利潤

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快賬用戶5490 追問 2024-07-29 17:09

那后期肯定會影響報(bào)表之間的勾稽關(guān)系對吧

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快賬用戶5490 追問 2024-07-29 17:10

那沖紅當(dāng)年的是可以的?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 17:13

更正上年年報(bào),重新匯算就行

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快賬用戶5490 追問 2024-07-29 17:15

那老師,今年的上個(gè)月的我也沖紅了很多,直接沖銷原憑證,沖銷收入,是可以的吧

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齊紅老師 解答 2024-07-29 17:17

今年紅沖開票是可以的。直接沖今年的收入和銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5490 追問 2024-07-29 17:18

那往年的不沖銷項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 17:22

取得發(fā)票紅沖才是調(diào)整往年的利潤,自己開票紅沖直接沖今年的收入和銷項(xiàng)稅,跟往年的銷項(xiàng)稅無關(guān)

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快賬用戶5490 追問 2024-07-30 09:28

情況是,我要作廢紅沖去年我們開的一張發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2024-07-30 09:29

還是正常紅沖今年的收入和銷項(xiàng)稅,跟去年無關(guān)

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快賬用戶5490 追問 2024-07-30 09:31

明白了,您上面說的是我取得的發(fā)票,對方紅沖了,我們需要調(diào)整去年的利潤,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-07-30 09:34

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶5490 追問 2024-07-30 09:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-30 09:39

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 替代損益類科目
2024-07-29
你好,跨年度紅沖發(fā)票,是收入發(fā)票的紅沖吧??
2023-04-16
?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023-05-31
你好,2021年的銷售發(fā)票紅沖 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)過程,不涉及 以前年度損益調(diào)整科目核算,不需要通過 利潤分配—未分配利潤? 來代替損益類的科目?
2022-06-27
你好,現(xiàn)在來做就可以的。如果你今年想修改的話,去制度備案里面去更正一下。
2024-05-28
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