你好,跨年度紅沖發(fā)票,是收入發(fā)票的紅沖吧??
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則問(wèn)下跨年發(fā)票紅沖是沖紅沖當(dāng)月的還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整上年
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則跨年度紅沖發(fā)票賬務(wù)處理
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖紅2023年的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
我問(wèn)一下建筑安裝業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,跨年沖紅發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
是開(kāi)出紅字發(fā)票
你好,開(kāi)出紅字發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 這個(gè)過(guò)程,不需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算,也不是? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
這張開(kāi)出的紅字發(fā)票還跟其他發(fā)票做成一張憑證啦,今年做紅沖這張發(fā)票時(shí),是不是要把上年度的憑證紅沖了,然后再做張正確的憑證
開(kāi)出的收入發(fā)票
你好,開(kāi)出紅字發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎) 不需要把上年度的憑證紅沖,直接這樣處理就是了?