你好,不可以的了。不能這樣
我公司為一般納稅人, 1、收到農(nóng)民自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票(增值稅普票),按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 2、收到3%的專票可以按照9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 3、收到1%的專票可以按照多少稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 4、
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,按憑證上注明的稅額抵扣,就是金額乘以百分之9稅率抵扣嗎?
老師,我們購(gòu)入商品作為贈(zèng)品免費(fèi)發(fā)放,取得增值稅專票稅率13%,公司為服務(wù)業(yè),開(kāi)票6%稅率,可以按照13%稅率抵扣增值稅嗎
一般納稅人收到苗木公司開(kāi)具的3%稅率的增值稅專用發(fā)票,勾選時(shí)選擇待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票--從小規(guī)模處購(gòu)入的專票,是按照票面稅額抵扣還是按照票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?
供貨商給我們開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品票面稅率百分之3的增值稅專票,一般納稅人公司可以按照13的稅率來(lái)抵扣嗎
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!