您好!計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師好,我們收到小規(guī)模納稅人開具的1%稅率的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票做深加工產(chǎn)品,可以自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%,專票勾選的是1%,勾選平臺做勾選不抵扣操作 然后按照自己計(jì)提9%+加計(jì)扣除1%做賬務(wù)處理,這個計(jì)提的金額用全額還是不含稅金額?
請問老師從一般納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品收到專票用于生產(chǎn)13稅率的貨物,是按照票面稅額抵扣還是計(jì)算抵扣10
請問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
一般納稅人收到苗木公司開具的3%稅率的增值稅專用發(fā)票,勾選時選擇待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票--從小規(guī)模處購入的專票,是按照票面稅額抵扣還是按照票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?
假如一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購買農(nóng)產(chǎn)品,開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額5000,那么按照正常抵扣9%入賬,只領(lǐng)用了90%用于深加工,那么加計(jì)這部分是不是也按照90%計(jì)算,在數(shù)電發(fā)票勾選中可以選擇稅額只抵扣90%嗎
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
按照多少計(jì)算抵扣,我公司是一般納稅人,
收到苗木發(fā)票都要按照9個點(diǎn)抵扣是嗎
您好!一般是9%,如果用于生產(chǎn)13%產(chǎn)品,則按照10%計(jì)算抵扣