你好,你實(shí)際是這樣,就先按這樣申報(bào)了。
今年12月份我開了普通發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月沒有正數(shù)發(fā)票,稅務(wù)不給按負(fù)數(shù)申報(bào),要求在下一年度開具正數(shù)發(fā)票后,沖抵負(fù)數(shù)發(fā)票,那么負(fù)數(shù)發(fā)票上的收入,在今年要交所得稅嗎?
一季度3月開了45萬的票,報(bào)完稅了,三季度8月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,45萬,怎么報(bào)稅,所得稅報(bào)表,收入填負(fù)數(shù)嗎
2021年整年收入普票為正數(shù),稅額為正數(shù),因多沖紅專票收入為負(fù)數(shù),稅額也為負(fù)數(shù),請(qǐng)問我報(bào)所得稅時(shí),收入只填普票的,還是填兩者之和
老師我去年有幾筆收入確認(rèn)錯(cuò)了,今年調(diào)賬了做成預(yù)收了,本季度報(bào)所得稅,本年?duì)I業(yè)收入是負(fù)數(shù)可以嗎
一季度沖紅了發(fā)票導(dǎo)致收入成負(fù)數(shù),問,季度企業(yè)所得稅申報(bào),收入那一欄是填負(fù)數(shù)還是填0。
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請(qǐng)教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請(qǐng)問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
稅務(wù)不讓填負(fù)數(shù)。
我25年2季度沖的是25年1季度的和24年3季度的。讓我還要改對(duì)應(yīng)的所得稅申報(bào)收入,這符合會(huì)計(jì)制度不?
你好,是的,你要改24年的年度數(shù)據(jù)和匯算清繳 25年的到是沒關(guān)系,按累計(jì)做就可以 這樣就是符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。