你好 ; 你是填寫所得稅的話 是合計 來報的。正數(shù) 減去負(fù)數(shù)后 金額 來報

老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
2021年整年收入普票為正數(shù),稅額為正數(shù),因多沖紅專票收入為負(fù)數(shù),稅額也為負(fù)數(shù),請問我報所得稅時,收入只填普票的,還是填兩者之和
請問我們這個月紅沖發(fā)票大于銷項發(fā)票,兩數(shù)相加為負(fù)數(shù),填利潤表和申報企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入填負(fù)數(shù)嗎?然后成本和費用也按實際正數(shù)填寫嗎?
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因為現(xiàn)在都是免稅,而這個普票沖紅后,顯示負(fù)數(shù)稅額,去年沒有交稅,走的是營業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負(fù)數(shù)稅額會有什么風(fēng)險嗎?
請問老師,本月開了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
增值稅 計提 結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的分錄
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
實際工作中有做賬軟件了,用到的函數(shù)有哪些?
老師我 9 月份產(chǎn)生了增值稅和附加稅,但是沒計提,都沒計提,10 月份繳稅咋做分錄,幫我寫一個完整的,我們是一般納稅人!謝謝
月末 年末結(jié)轉(zhuǎn) 是不是只需要點擊結(jié)轉(zhuǎn)字樣,無需手動寫記
老師,個稅16000工資,附加扣除是自己在個稅app添加確認(rèn),還是在個稅系統(tǒng)做
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,自然人獨資有限責(zé)任公司交的稅種,稅率,核算成本費用,是怎么樣的?
老師,公司一年后如果要分紅,是不是看那個銀行賬戶里有多少錢?分多少,不用考慮沒有收回來的錢?
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬