廣州公司在注銷時(shí)將對(duì) A 某的應(yīng)收款按股東占比分配給各個(gè)股東,你所在的廣東公司收到這筆應(yīng)收款時(shí),可以進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)付款——廣州公司各股東 因?yàn)檫@筆應(yīng)收款原本屬于廣州公司的各股東,廣東公司代收后需要支付給他們。 然后,廣東公司在支付給廣州公司的各股東時(shí): 借:其他應(yīng)付款——廣州公司各股東 貸:銀行存款等

深圳A公司,是B公司的股東,占股3%,30萬(wàn)。 A公司把在B公司的股份全部3%平價(jià)轉(zhuǎn)讓給B公司的另外一個(gè)自然人股東c. 那么A公司收到自然人股東C30萬(wàn)的打款后,需要繳什么稅,如果沒(méi)有打到對(duì)賬賬戶,是不是一直掛著應(yīng)收賬款30萬(wàn)呢
一個(gè)集團(tuán)的公司直接互相往來(lái),廣州公司借款5萬(wàn)給我們公司,之前沒(méi)有業(yè)務(wù)上面往來(lái),這5萬(wàn)元就計(jì)入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來(lái),買(mǎi)了我們20萬(wàn)元的產(chǎn)品,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個(gè)科目)?
我們公司收到一筆客人掃碼進(jìn)來(lái)的貨款33000,實(shí)際貨款是32800,客人多付了200是預(yù)存款;我們是加盟廣州總部的加盟工廠,一般訂單都是由廣州那邊下派,所以這筆多付的200預(yù)存款,總部那邊讓我們打回總部賬號(hào),那我們應(yīng)該記賬什么科目?客人直接匯款給我們的,可是現(xiàn)在要通過(guò)我們的賬號(hào)匯款這200到廣州總部賬號(hào),這樣合理嗎?
你好,老師,公司賬上收到一筆失業(yè)待遇廣州市,備注里是其他應(yīng)付款代收代付,這個(gè)是有員工離職后,申請(qǐng)了失業(yè)金嗎?公司收到后需要轉(zhuǎn)給員工對(duì)嗎
老師 想咨詢一下 實(shí)踐中公司的實(shí)收資本過(guò)橋資金怎么沖賬?。勘热缰薪楣巨D(zhuǎn)給股東,股東轉(zhuǎn)到公司做實(shí)收資本 然后公司還給中介公司的這個(gè)賬(賬上掛的其他應(yīng)收款怎么沖平啊
庫(kù)存沒(méi)有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢(qián)越來(lái)越多,老板說(shuō)越做做虧
個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋,說(shuō)越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來(lái)發(fā)放員工福利,有一個(gè)車(chē)間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家?
老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開(kāi)錯(cuò)了,匯算清繳沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開(kāi)具的發(fā)票的分錄可以寫(xiě)一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


廣東是只收到屬于的應(yīng)收款哦,不包含廣州其他各股東的呢,按占比給到每個(gè)股東,廣東公司只收到屬于占比的那部分
那你就這個(gè)不做往來(lái)
那應(yīng)該要怎么去入嗎
同學(xué)你好 廣東公司收到屬于自己占比的那部分應(yīng)收款時(shí),可以進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——A 某 這筆業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是廣東公司代廣州公司的各股東收取了原本屬于他們的應(yīng)收款。由于廣東公司只收到屬于自己占比的部分,所以不需要再進(jìn)行進(jìn)一步的分配。 而廣州公司在將應(yīng)收款按股東占比分配給股東時(shí),應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。假設(shè)廣州公司的清算過(guò)程中,已將 A 某的欠款確認(rèn)為可收回的款項(xiàng),并從“應(yīng)收賬款”科目轉(zhuǎn)出,那么在分配給股東時(shí): 借:其他應(yīng)付款——各股東(按占比計(jì)算出分配給每個(gè)股東的金額) 貸:應(yīng)收賬款——A 某
廣東公司就是廣州公司其中的一個(gè)股東喔,廣東公司收到屬于自己占比的那部分應(yīng)收款時(shí),可以進(jìn)行如下賬務(wù)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——A 某,那這個(gè)其他應(yīng)收款如何平賬嗎?之前是沒(méi)掛欠款的
這個(gè)最后 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
但是原來(lái)沒(méi)有掛其他應(yīng)收款,但是又要平賬要怎么處理啊呢
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 最后是這樣的