公司收到后需要轉(zhuǎn)給員工。

老師,請問下我司收到一筆物業(yè)款是對方公司要付給個人的,公司付款付錯了,對方公司是應該付給他司員工的,因我司收到對方公司員工的墊付款后才開具的發(fā)票,對方公司打款打錯了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項付給墊付人嗎
你好,老師,公司賬上收到一筆失業(yè)待遇廣州市,備注里是其他應付款代收代付,這個是有員工離職后,申請了失業(yè)金嗎?公司收到后需要轉(zhuǎn)給員工對嗎
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應收員工水電費的那部分計入到了借:其他應收款—員工水電費,貸:其他應付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
請代理記賬公司記賬兩筆款項:公司這邊做了經(jīng)營貸款,銀行把錢打到公司對公賬戶之后,為了應對銀行貸款,他們就轉(zhuǎn)了50萬在員工頭上備注的是支付采購款,然后又轉(zhuǎn)了50萬在他們親戚的公司,這一百萬都不能取得票據(jù),只有一個銀行轉(zhuǎn)賬流水,我這邊員工的50萬我記得其他應收,對方公司記的應付賬款—公司名字這種到時候咋個沖賬呢?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉(zhuǎn)一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質(zhì)的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進了收入,這個收入不開票,想問一下這個收入一定要在11月申報10月收入時候申報進去還是可以申報11月時候一起申報
這個是需要離職員工自己申請對吧,一般申請多久后回到賬,
是需要離職員工自己申請。一般7天左右
公司怎么看出這個失業(yè)金是哪個離職員工申請的呢
看不出來。需要電話咨詢社保局