你好,對方不要發(fā)票,你們單位也沒有交社保。這些人是嗎?如果是的話,那就不要做收入,不要做成本,都是私下支付。這種不能保證沒有問題,因為你個人賬戶有流水呀。最安全的方法是收現(xiàn)金,支付現(xiàn)金。
你好老師,我們老板叫我核算一下,我們6月份的應收貨款是1109929.62元,是想20多萬走私賬,其它部分算看看多少走公賬好些,我們的員工工資發(fā)的是68萬多,進項有2萬多,老師這個怎么算呢!多少走公賬好些。
老師,我們公司大部分賬都走的私戶的,所以導致回單啥都沒有,內(nèi)賬的單子一年就銷毀了,這樣以前付的一些押金條之類的也沒有單據(jù)了,這樣就很難收回押金了,雖然說走私戶,但是押金這些都是預付的也不需要發(fā)票啥的,走公戶也可以的???是吧?干嘛非要走私戶呢?
付款一部分走公戶,一部分走老板的個人賬戶付的,當初和供應商說的是走老板個人賬戶付的不要發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應商全給開票了,以前賬務(wù)做的一塌糊涂,現(xiàn)在核對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開了幾年了,稅務(wù)申報進項也勾選認證了,現(xiàn)在我們賬上沒做私戶付的,導致賬面顯示欠供應商一百多萬,我這個賬務(wù)怎么處理
老師您好 我是勞務(wù)派遣公司之前進來,8月份我們收到人力資源服務(wù)中心給的人員補貼費,是給我們公司,但是11月份發(fā)現(xiàn)給多了 ,我們公司又退回人力資源一部分,8月份進賬的時候我走的借方銀行存款貸方營業(yè)外收入,現(xiàn)在退回去的一部分我能走借方營業(yè)外收入貸方銀行存款嗎?
老師,公司有勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)收款部分走公賬部分走私賬,所以導致申報工資也是部分走公賬部分走私賬,建議一下怎么來......應該明白我的意思吧
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
實際情況現(xiàn)金收付不現(xiàn)實,畢竟有一定距離,
你好,那就個人賬戶收錢,但是不能保證沒有問題。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。