您好,企業(yè)真實(shí)的業(yè)務(wù)都可以走公帳
你好老師,我們老板叫我核算一下,我們6月份的應(yīng)收貨款是1109929.62元,是想20多萬走私賬,其它部分算看看多少走公賬好些,我們的員工工資發(fā)的是68萬多,進(jìn)項(xiàng)有2萬多,老師這個(gè)怎么算呢!多少走公賬好些。
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款,報(bào)銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便啊?我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來賬的登記
你好,老師,我想請(qǐng)問下,我們內(nèi)賬的工資要發(fā)20多萬元,因?yàn)殚_稅票沒開那么多,不能發(fā)那么多工資,今天銀行叫我們不能走私戶發(fā),要走公賬發(fā),這種情況是不是在發(fā)工資的時(shí)候不要備注工資銀行就不知道了,銀行說要把我們的卡停掉,這種情況有什么好辦法嗎
老師你好就是我們工程做了20%了,但是跟我們簽合同的人給了我們一部分錢,總的合同金額是100萬,那我要怎么做賬才知道跟簽合同的人還應(yīng)該給我們多少錢,就是要一眼就能看出來是多少錢,去算肯定知道,因?yàn)轫?xiàng)目很多的,所以就是想直接從哪里看出來跟我們簽合同的人要給我們多少錢
老師你好就是我們工程做了20%了,但是跟我們簽合同的人給了我們一部分錢,總的合同金額是100萬,那我要怎么做賬才知道跟簽合同的人還應(yīng)該給我們多少錢,就是要一眼就能看出來是多少錢,去算肯定知道,因?yàn)轫?xiàng)目很多的,所以就是想直接從哪里看出來跟我們簽合同的人要給我們多少錢
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
那這樣稅不是要交很多嗎?
交說是怎么算的呢!
您好,真實(shí)的業(yè)務(wù)是可以的,單位的職工個(gè)稅按照工資薪金計(jì)算,個(gè)人所得稅
那企業(yè)所得稅呢!增值稅呢!交多少老師
就我剛剛發(fā)的這個(gè)我們公司要交多少企業(yè)所得稅,增值稅呢!怎么算出來的。剛剛接觸這塊不明白
如果您是一般納稅人,增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率
我們是一般納稅人,我們公司是4月份開的還沒有開過發(fā)票給客戶。進(jìn)項(xiàng)稅有2萬多,我們現(xiàn)在貨款6月份是有100多萬,
您好,一般納稅人增值稅是按月申報(bào)的,現(xiàn)在是報(bào)七月份的增值稅,您實(shí)際交的增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)