您好,企業(yè)真實(shí)的業(yè)務(wù)都可以走公帳

你好老師,我們老板叫我核算一下,我們6月份的應(yīng)收貨款是1109929.62元,是想20多萬(wàn)走私賬,其它部分算看看多少走公賬好些,我們的員工工資發(fā)的是68萬(wàn)多,進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多,老師這個(gè)怎么算呢!多少走公賬好些。
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來(lái)之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款,報(bào)銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來(lái)發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒(méi)有支付?我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來(lái)賬的登記
你好,老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們內(nèi)賬的工資要發(fā)20多萬(wàn)元,因?yàn)殚_稅票沒(méi)開那么多,不能發(fā)那么多工資,今天銀行叫我們不能走私戶發(fā),要走公賬發(fā),這種情況是不是在發(fā)工資的時(shí)候不要備注工資銀行就不知道了,銀行說(shuō)要把我們的卡停掉,這種情況有什么好辦法嗎
老師你好就是我們工程做了20%了,但是跟我們簽合同的人給了我們一部分錢,總的合同金額是100萬(wàn),那我要怎么做賬才知道跟簽合同的人還應(yīng)該給我們多少錢,就是要一眼就能看出來(lái)是多少錢,去算肯定知道,因?yàn)轫?xiàng)目很多的,所以就是想直接從哪里看出來(lái)跟我們簽合同的人要給我們多少錢
老師你好就是我們工程做了20%了,但是跟我們簽合同的人給了我們一部分錢,總的合同金額是100萬(wàn),那我要怎么做賬才知道跟簽合同的人還應(yīng)該給我們多少錢,就是要一眼就能看出來(lái)是多少錢,去算肯定知道,因?yàn)轫?xiàng)目很多的,所以就是想直接從哪里看出來(lái)跟我們簽合同的人要給我們多少錢
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那這樣稅不是要交很多嗎?
交說(shuō)是怎么算的呢!
您好,真實(shí)的業(yè)務(wù)是可以的,單位的職工個(gè)稅按照工資薪金計(jì)算,個(gè)人所得稅
那企業(yè)所得稅呢!增值稅呢!交多少老師
就我剛剛發(fā)的這個(gè)我們公司要交多少企業(yè)所得稅,增值稅呢!怎么算出來(lái)的。剛剛接觸這塊不明白
如果您是一般納稅人,增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率
我們是一般納稅人,我們公司是4月份開的還沒(méi)有開過(guò)發(fā)票給客戶。進(jìn)項(xiàng)稅有2萬(wàn)多,我們現(xiàn)在貨款6月份是有100多萬(wàn),
您好,一般納稅人增值稅是按月申報(bào)的,現(xiàn)在是報(bào)七月份的增值稅,您實(shí)際交的增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)