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去年有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增,現(xiàn)在是申報(bào)表與我的會(huì)計(jì)報(bào)表不平,就是差了調(diào)增的那個(gè)金額,現(xiàn)在是稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我把財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得匯算清繳申報(bào)要調(diào)平一致,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

2024-07-15 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-15 09:17

這個(gè)不需要調(diào)整的,這是財(cái)稅之間的差異,不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,只是在納稅申報(bào)的時(shí)候做納稅調(diào)整,稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不合理啊,是不是你申報(bào)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表你也做調(diào)整了?

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快賬用戶3126 追問 2024-07-15 09:40

報(bào)表不變,申報(bào)表做調(diào)整,現(xiàn)在是要求我把報(bào)表調(diào)跟申報(bào)表調(diào)成一致

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:46

如果說是業(yè)務(wù)招待費(fèi)導(dǎo)致的財(cái)稅差異,那么應(yīng)該你們的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的,均是全額計(jì)入,只是在納稅調(diào)增申報(bào)表中,單獨(dú)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)列出,調(diào)增40%或者更多,這個(gè)都是不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的,不管是你們自己的審計(jì)報(bào)表還是稅務(wù)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不用調(diào)整

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這個(gè)不需要調(diào)整的,這是財(cái)稅之間的差異,不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,只是在納稅申報(bào)的時(shí)候做納稅調(diào)整,稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不合理啊,是不是你申報(bào)所得稅的財(cái)務(wù)報(bào)表你也做調(diào)整了?
2024-07-15
首先啊,你會(huì)計(jì)做賬的話,如果說有一些確實(shí)是已經(jīng)開支,但沒有發(fā)票的,你可以坐進(jìn)會(huì)計(jì)的賬里,但是這一部分沒有發(fā)票的,也就是你說的白條,這些白條你在所得稅稅前扣除的時(shí)候,你就不能扣除,作納稅調(diào)整,在申報(bào)表調(diào)整就行了。
2022-11-17
您好,不需要調(diào)整季度申報(bào)表,匯算清繳按正確金額即可
2022-05-16
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 匯算清繳之前發(fā)不下去調(diào)增 可以 借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利 紅沖計(jì)提的 以后再發(fā)下去的時(shí)候再計(jì)提吧
2023-03-24
你好; 你們是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
2023-02-23
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