你好!不用。你會計(jì)是沒錯(cuò)的。除非是你們當(dāng)?shù)匾蟾?/p>
請問在小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,去年有一筆保證金計(jì)入了管理費(fèi),已經(jīng)所得稅匯算清繳且財(cái)報(bào)也報(bào)了,今年應(yīng)該怎樣調(diào)整,需要去稅務(wù)更改申報(bào)嗎,去年收入為0,即使不計(jì)入費(fèi)用也不用交所得稅,如果今年直接借應(yīng)收借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),是不是需要多交這部分管理費(fèi)用的稅,怎么處理好,謝謝
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤總額一致嗎
考試,您好,有關(guān)匯算清繳的問題,去年12月的管理費(fèi)用多提了兩萬,現(xiàn)在無票,需要調(diào)增,那么我上報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是否需要先把報(bào)表調(diào)增?還是說在下面的年度所得稅里填寫時(shí)只給調(diào)增管理費(fèi)用就行?上年度財(cái)報(bào)需要改嗎?小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。謝謝
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了?。?/p>
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的