你好,管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,這個(gè)是調(diào)增了? ?應(yīng)納稅所得額(稅法的概念),利潤總額是不變的?
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
您好,老師問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳管理費(fèi)用納稅調(diào)增了260元,那我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要與調(diào)整后的利潤總額一致嗎
老師,我們企業(yè)納稅管理費(fèi)用納稅調(diào)增了,之后涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅。那我報(bào)送22年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要將未分配利潤調(diào)整嗎?還是說23年報(bào)送一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候直接調(diào)整期初的未分配利潤就可以啊
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度匯算利潤總額為負(fù)數(shù),納稅調(diào)增后還是負(fù)數(shù),這樣調(diào)增后年度匯算的企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)里的利潤總額是一樣的,但匯算里納稅調(diào)整后所得負(fù)的少些,這樣對嗎,需要調(diào)整財(cái)報(bào)嗎
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請教老師,個(gè)體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無風(fēng)險(xiǎn),謝謝
這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實(shí)際付款的多?多出的部分怎么入賬?
那就是這個(gè)納稅調(diào)增管理費(fèi)用的260,也不影響我報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)和12月末的季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表是一致的,是這個(gè)意思嗎
你好,是的,是這樣的
那涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅了呢,會(huì)影響凈利潤啊
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算,不影響補(bǔ)交當(dāng)年利潤表數(shù)據(jù)的?
那這個(gè)通過以前年度損益調(diào)整后,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)未分利潤數(shù)據(jù)要改啊
還是下年直接調(diào)整期初的未分配利潤啊
你好,這個(gè)通過以前年度損益調(diào)整后,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)未分利潤數(shù)據(jù)需要做相應(yīng)的調(diào)整
好的,明白了非常感謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。