你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
在所得稅年度匯算時(shí),營業(yè)外支出可否填入納稅調(diào)整增額,填到增加額里后,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表利潤總額不一致,稅局來通知讓調(diào)整成一致的,我是不應(yīng)該坐納稅調(diào)增嗎?
老師,算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報(bào)表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應(yīng)納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負(fù)稅率嗎?
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增以后需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎比如調(diào)增了與企業(yè)收入無關(guān)的支出數(shù)那么應(yīng)納稅所得額就增加了那么需要同時(shí)調(diào)增利潤表的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)嗎
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的利潤總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類)報(bào)表-368155.31一致嗎?
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會(huì)導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請(qǐng)問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺(tái)上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請(qǐng)問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
納稅調(diào)增后,“納稅調(diào)整后所得”的負(fù)數(shù)比利潤總額的負(fù)數(shù)減少(即虧損額變?。?,這是正常的。 ■ 例如:利潤總額為-100萬元,納稅調(diào)增20萬元后,納稅調(diào)整后所得為-80萬元。 ■ 這表明稅務(wù)口徑的虧損(-80萬)小于會(huì)計(jì)口徑的虧損(-100萬),但兩者均為虧損,無需繳稅。 ? 無需調(diào)整財(cái)報(bào):會(huì)計(jì)利潤(財(cái)報(bào)數(shù))與稅務(wù)調(diào)整是兩條線,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)保持真實(shí),不需因納稅調(diào)整而修改。