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老師,申報印花稅時提示:印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確?

2024-07-12 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 17:19

您好,這個的話,你是不是,有一些采購啥的,沒申報啊那些

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 17:26

我們是按收入加成本合計數(shù)乘0.6%的計稅金額算的

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:27

那不行,這個肯定還有其他的,最少差異再縮小一些

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 17:27

剛剛錯了,是乘60%

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 17:29

要按什么報呢

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:30

是按照這倆相加,但是你可以改變一下比例

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 17:32

一直都是這個比例

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:33

對,但是之前沒這么嚴格,現(xiàn)在越來越嚴格了,這個

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 17:36

一般是按多少比例申報

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齊紅老師 解答 2024-07-12 17:51

適當調整,他沒有一個固定的,但是偏差,最好別超過500

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快賬用戶1510 追問 2024-07-12 18:10

好,謝謝謝謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-12 19:45

不客氣的,祝您開心

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您好,這個的話,你是不是,有一些采購啥的,沒申報啊那些
2024-07-12
你好,那個只是個提示,數(shù)據(jù)確定是申報準確直接提交就行
2024-07-13
對,就是看看你和你認證的還有和你銷售的金額是否一致。
2024-07-10
意思是你申報的印花稅計稅的金額跟取得進項和銷項的合計金額相差7500以上,確認是否正確?
2024-04-12
你好,你的申報系統(tǒng)和平臺統(tǒng)計的有差額
2024-04-02
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