借:原材料等 負數(shù) ? 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出
有個發(fā)票對方7月開的?,F(xiàn)在要紅沖,我這個票已抵扣做賬了,請問她沖紅后我需要做什么賬務處理,
之前發(fā)票回來已經入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進項也已經抵扣怎么做賬務處理?先紅沖憑證,然后再做進項轉出嗎?
老師,去年的進項專票開錯了,已經抵扣了,今年9月份沖紅重新開了,怎么做賬務處理?進項稅額轉出還是進項負數(shù)
進項發(fā)票已經抵扣,但開票方已經紅沖發(fā)票,做賬和系統(tǒng)該怎么轉出?
請問以抵扣的進項稅已紅沖怎么做賬務處理
老師,請問一下,個體戶的賬務怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結轉
企業(yè)辭退員工的補償款怎樣入賬
我公司向自來水公司和供電公司購進的水電交納印花稅嗎?老師
老師無票成本20萬待入帳,廢品出售約五萬,需要跟稅局說明無票原因嗎?
選項c怎么理解?如果存在舞弊導致的重大錯誤風險,擴大樣本規(guī)模應該是無效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對嗎
發(fā)票信息錯誤,沖紅后馬上重開也是這樣處理嗎
因為已經抵扣,只能紅沖了,沒有勾選,就不用做賬