借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

我們是購買方,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,賬務(wù)處理怎么做呢
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,紅沖的賬務(wù)處理老師,電子稅務(wù)局是怎樣填報(bào)
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
去年的賬,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣在做賬,這個(gè)月已沖紅,的賬務(wù)處理,謝謝
10月的進(jìn)項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,12月紅沖了,請(qǐng)問已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理是在繳納12月稅費(fèi)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?
老師,季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
2023年對(duì)公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對(duì)公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的


老師申報(bào)增值稅時(shí),是在附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫嗎
還是還要做一步分錄
是的,在附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫,不用做其他分錄了
好的謝謝一鳴老師!
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。