您好 填增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次
我們是購買方,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,賬務(wù)處理怎么做呢
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,紅沖的賬務(wù)處理老師,電子稅務(wù)局是怎樣填報(bào)
老師,我上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,次月紅沖,申報(bào)電子稅務(wù)局上要怎么申報(bào)?
老師,進(jìn)項(xiàng)的稅額已經(jīng)抵扣了,購貨單位紅沖了,我這邊電子稅務(wù)局怎么做賬
請(qǐng)問以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理
給公司員工做工資 個(gè)稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請(qǐng)問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請(qǐng)問一下我們有ab兩個(gè)公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報(bào)的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個(gè)問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實(shí)的b公司的人員,那現(xiàn)在有個(gè)問題是我因?yàn)樽鹬貥I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),肯定報(bào)銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個(gè)人員信息,這個(gè)有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)老師解惑,網(wǎng)上兩個(gè)答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報(bào)銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個(gè)工人受傷了,但是公司當(dāng)時(shí)沒買保險(xiǎn),工傷受傷住院實(shí)際支出有個(gè)3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購入安全標(biāo)識(shí)牌10張,發(fā)票收到,項(xiàng)目名稱*印刷品*標(biāo)識(shí)牌10張 稅率13%,*設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,這樣開發(fā)票可以嗎?
就是紅沖了一張,又來了一張正確的,都是在6月,的賬務(wù)處理
前面收到發(fā)票分錄怎么寫的
沒做賬呢,老師
沒做賬 只是已經(jīng)抵扣了?是購入商品的么?
做了,借:工程施工~勞務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
借:工程施工~勞務(wù)費(fèi) 借方紅字 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款貸方紅字
然后收到藍(lán)字發(fā)票 繼續(xù)寫您寫的分錄
謝謝,老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問