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已抵扣的進項發(fā)票,紅沖的賬務處理老師,電子稅務局是怎樣填報

2021-06-29 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-29 18:34

您好 填增值稅申報表附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次

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快賬用戶5351 追問 2021-06-29 18:35

就是紅沖了一張,又來了一張正確的,都是在6月,的賬務處理

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齊紅老師 解答 2021-06-29 18:40

前面收到發(fā)票分錄怎么寫的

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快賬用戶5351 追問 2021-06-29 18:46

沒做賬呢,老師

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齊紅老師 解答 2021-06-29 18:47

沒做賬 只是已經(jīng)抵扣了?是購入商品的么?

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快賬用戶5351 追問 2021-06-29 18:48

做了,借:工程施工~勞務費 進項貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-06-29 18:52

借:工程施工~勞務費 借方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字 貸應付賬款貸方紅字

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齊紅老師 解答 2021-06-29 18:53

然后收到藍字發(fā)票 繼續(xù)寫您寫的分錄

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快賬用戶5351 追問 2021-06-29 18:57

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2021-06-29 19:01

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您好 填增值稅申報表附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票信息表欄次
2021-06-29
您好,你們開紅字信息表,
借:應付賬款
貸:利潤分配-未分配
應交稅費-進項
2025-08-05
您好,您這邊要做進項稅轉(zhuǎn)出。
2023-04-10
你好,這個月申報上個月的時候,按正常的進項發(fā)票申報 之后月份申報紅沖月份的時候,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項申報?
2022-09-15
借:原材料等 負數(shù) ? 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024-07-12
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