您好,您這邊要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
已抵扣的進(jìn)項發(fā)票,紅沖的賬務(wù)處理老師,電子稅務(wù)局是怎樣填報
老師,進(jìn)項的稅額已經(jīng)抵扣了,購貨單位紅沖了,我這邊電子稅務(wù)局怎么做賬
老師,請問我已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣,然后對方下個月又紅沖了,我這邊要怎么操心呢
老師,我們的供應(yīng)商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務(wù)局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項抵扣了。這個進(jìn)項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
老師,我們的供應(yīng)商2021年開的發(fā)票名稱開錯了,稅務(wù)局讓他們重新開,我這邊發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項抵扣了。這個進(jìn)項發(fā)票他那邊要沖紅重新開,我這邊需要怎么做。
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口,又有外購直接出口,外購直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎
老師您好,甲乙公司簽訂一份后勤服務(wù)合同,合同約定乙公司為甲公司提供甲方員工住宿服務(wù)。甲乙兩公司經(jīng)營所在地在不同省份,乙公司在甲公司所在地租賃房屋,再將租賃房屋出租給甲公司員工,甲公司支付乙公司款項,請問按合同可以向上述這樣操作嗎?如果可以,乙公司開房屋租賃發(fā)票該如何開?在甲方所在地開還是其他?
老師,公司購買的4G流量卡用于機(jī)器人,公司作為輔料,歸屬于機(jī)器人成本,那么供應(yīng)商應(yīng)該怎么開發(fā)票給我們?
老師 您好.!公司一直是虧損狀態(tài),然后向法人借款,維持公司的運營,給員工開工資。目前向法人借款大概10萬。想要注銷工司的話,該怎么操作?
去年我給客戶開具了一張5萬的技術(shù)服務(wù)增值稅專用發(fā)票,這個月客戶發(fā)現(xiàn)專票的稅號填寫錯誤,給我公司退回來了,但是去年客戶未勾選未抵扣,我今天開具了一張5萬的技術(shù)服務(wù)紅字發(fā)票和一張相同金額的藍(lán)字發(fā)票,請問本月怎么入賬,需要以前年度損益調(diào)整嗎?需要更正去年的報表嗎?紅字發(fā)票需要給客戶嗎?
老師,假設(shè)公司25年賬上利潤是286425.11元,但是在第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)了24年的虧損238673.64元,兩個數(shù)據(jù)的差額是47751.47元,如果匯算25年交企業(yè)所得稅時是不是就是47751.47*5%=2387.57元,不考慮調(diào)整情況的話,25年的應(yīng)交企業(yè)所得稅就是2387.57元是吧
我們是代賬公司收到A公司代理費我們開具發(fā)票,我們怎么入賬?是做主營業(yè)務(wù)收入嗎?小規(guī)模價稅分離入賬是嗎
老師好,申報殘保金時工資總額去年應(yīng)付職工薪酬工資貸方110萬,平均人數(shù)16人,都是真實的數(shù)據(jù),但是社保是按最低基數(shù)交的,工資總額如實寫110萬,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師你好,員工代企業(yè)支付的費用,可以銀行賬戶還給她嗎?
老師您好,公司今年的收入馬上就超500萬了,但是年底還需要開票,所以想再設(shè)立一下主體來做,在異地設(shè)立一家分公司還是子公司合適呢老師?比如開票給對對方公司是分公司還是子公司對方更能接受
電子稅務(wù)局怎么處理
您好,您在申報表的附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出行次填寫就好,可以了。