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去年我給客戶開(kāi)具了一張5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月客戶發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票的稅號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,給我公司退回來(lái)了,但是去年客戶未勾選未抵扣,我今天開(kāi)具了一張5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)紅字發(fā)票和一張相同金額的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月怎么入賬,需要以前年度損益調(diào)整嗎?需要更正去年的報(bào)表嗎?紅字發(fā)票需要給客戶嗎?

2025-08-25 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-25 15:47

本月入賬分錄 開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo): 借:應(yīng)收賬款 -50000(紅字) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -XX(紅字,按去年對(duì)應(yīng)收入科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) -XX(紅字) 開(kāi)藍(lán)字正確發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款 50000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 XX(與紅字對(duì)應(yīng)科目一致) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) XX 是否需以前年度損益調(diào)整 / 更正去年報(bào)表? 不需要。因去年收入金額、稅額未錯(cuò)(僅發(fā)票稅號(hào)有誤,業(yè)務(wù)真實(shí)),且本月紅字 %2B 藍(lán)字沖銷(xiāo)后,累計(jì)收入、稅額與去年一致,不影響去年損益和納稅,無(wú)需調(diào)整以前年度損益,也不用更正去年報(bào)表。 紅字發(fā)票是否給客戶? 需給客戶??蛻粑垂催x抵扣,紅字發(fā)票(發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián))需交給客戶,由客戶留存?zhèn)洳椋ㄗ鳛樵e(cuò)誤發(fā)票的沖銷(xiāo)憑證),藍(lán)字正確發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)也需給客戶用于抵扣和入賬。

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2025-08-25
你好,需要用以前年度損益
2021-02-03
你好,都在當(dāng)期確認(rèn) 紅票就是你確認(rèn)收入紅字,藍(lán)字發(fā)票正常確認(rèn)收入
2021-02-03
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(紅字) 貨品退庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2022-04-15
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),金額紅字 新開(kāi)的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-09
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