一、增值稅稅負率 增值稅稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例。具體計算公式為: 稅負率=當期應納增值稅÷當期應稅銷售收入×100% 當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額 例如,某項目本期銷售收入為1000萬(不含稅),銷項稅率為13%,供應商也均為一般納稅人,采購成本為600萬元(不含稅),進項稅率為13%,其他成本共計208萬(不含稅),不考慮其他影響因素。則該項目的增值稅稅負計算如下: 當期銷項稅額 = 1000×13% = 130(萬元) 當期進項稅額 = 600×13% = 78(萬元) 實際抵扣進項稅額 = 78(萬元) 當期應納增值稅 = 130 - 78 = 52(萬元) 增值稅稅負率 = 52÷1000×100% = 5.2% 需要注意的是,在實際情況中,可能存在部分采購無法取得進項票,或者供應商并非都是一般納稅人,只能提供3%或6%稅票等情況,這會導致實際的增值稅稅負可能更高。 二、所得稅稅負率 企業(yè)所得稅稅負率的計算公式為: 企業(yè)所得稅稅負率=應納稅所得稅額÷本期銷售額×100% 應納稅所得稅額=企業(yè)利潤×企業(yè)所得稅稅率 企業(yè)利潤=不含稅收入-不含稅成本-費用-城建及附加稅-印花稅等 沿用上述例子,先計算稅金及附加:52×(5%%2B3%%2B2%)%2B(1000%2B600)×0.0003 = 5.68(萬元) 企業(yè)利潤 = 1000 - 600 - 5.68 - 208 = 186.32(萬元) 所得稅 = 186.32×25% = 46.58(萬元) 所得稅稅負率 = 46.58÷1000×100% = 4.66% 這里的計算基于企業(yè)發(fā)生的成本都取得合規(guī)的稅前扣除憑證,且沒有其他調(diào)整事項的假設(shè)。而在實際中,若企業(yè)存在未取得發(fā)票、取得不合規(guī)發(fā)票,或者有些項目稅法規(guī)定不能扣除等情況,都會影響企業(yè)的所得稅稅負。 三、綜合稅負率 綜合稅負率=各項納稅總額÷收入總額 各項納稅總額=當期應納增值稅%2B應納稅所得稅額%2B城建及附加稅額%2B印花稅 在上述例子中,各項納稅總額 = 52 %2B 46.58 %2B 5.68 = 104.26(萬元) 綜合稅負率 = 104.26÷1000×100% = 10.43%
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個項目掛靠一家國企,并且自己公司負責承包了這個項目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項工程的增值稅稅負率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規(guī)?
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低,現(xiàn)在財務制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
總包方要我們預測一下正在施工的項目的增值稅稅負率,不是現(xiàn)在實際的稅負率,那這個稅負率咋推算出來?
總包方要我們預測項目的稅負率給他們,才能請這個項目的款,要求:預測稅負率(含附加),請問下,這個稅負率怎么算出來?
老師,我們是建筑公司,遇到一個問題,就是異地項目,要預交0.02的增值稅,我們稅負率暫定0.03,這樣在公司所在地預交0.01,問題來了,進項稅就多了,按照正常進項都是收的專票,這樣下來,我們的進項發(fā)票就用不完,改怎么提前規(guī)劃呢
老師好請問新開公司,銀行開戶剛完成,還沒有稅務報道,想開票怎么辦?需要多久能開?代開發(fā)票嗎?謝謝
公司公戶收到女職工生育津貼,下發(fā)到本人卡里,需要填寫個稅嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
科技中小企業(yè)要滿足什么條件?
老師,我們有個員工,周一和周二是公休,其他時間是工作日,她周一和周二休息了,周二這天提的離職,周三也沒來上班了,請問我扣他工資,這個周一和周二還扣掉嗎?還是從周三開始扣工資?
公司買了一部手機1萬元,開的是13%的進項票,請問這個票能抵扣嗎
客戶寄過來的發(fā)票有的當月沒有勾選,勾選了的也沒抵扣,需要做賬么?怎么做?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
公司收到一張發(fā)票(對方是有限公司),要求把款項打給個人(這個人也不是法人),這可以嗎?
老師請問下,公司買來送客戶的茶葉這個需要繳納什么稅嗎?