你需要根據(jù)全盤(pán)的情況做個(gè)初步增值稅預(yù)測(cè)表,然后根據(jù)預(yù)測(cè)出的增值稅計(jì)算稅負(fù)率 需要多個(gè)部門(mén)配合,因?yàn)樾枰揽偝杀竞涂偸杖?,費(fèi)用等數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人每月是按照行業(yè)稅負(fù)率認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)繳納增值稅的,那這個(gè)稅負(fù)率只是材料還是所有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的都記入稅負(fù)率里面??還有根據(jù)稅負(fù)率的話很多材料在當(dāng)月就沒(méi)記賬入庫(kù),一直就用的暫估入庫(kù),待實(shí)際認(rèn)證時(shí)才紅沖正常入庫(kù),感覺(jué)這樣處理不妥。
老師,我測(cè)算一個(gè)項(xiàng)目的稅負(fù)率,同樣的材料和人工進(jìn)項(xiàng)比例,增值稅稅負(fù)率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤(rùn)率都是4.8%,100萬(wàn)的工程,第一種、開(kāi)票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進(jìn)項(xiàng)可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
加值稅負(fù)率:用(工資+利潤(rùn)+折舊+稅金)*增值稅稅率,將得到的結(jié)果與企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅對(duì)比,以發(fā)現(xiàn)是否少繳增值稅。我們?cè)鯓觼?lái)測(cè)算我們的增值稅稅負(fù)呢,一般納稅人勞務(wù)公司(包清工6%十裝修工程9%)來(lái)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包,我們扣對(duì)方的稅金為2個(gè)點(diǎn),對(duì)方給我們開(kāi)專票,我們?cè)跍y(cè)算這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際增值稅稅負(fù)時(shí),扣的分包方的兩個(gè)點(diǎn)的稅金還用加上一起核算稅負(fù)嗎?
想問(wèn)下這個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)存在的這個(gè)問(wèn)題我可以在財(cái)務(wù)報(bào)表的那些地方可以發(fā)現(xiàn)呢:預(yù)征率高于項(xiàng)目實(shí)際稅負(fù),多預(yù)繳稅金問(wèn)題突出。在房地產(chǎn)行業(yè)“高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)”階段出臺(tái)的預(yù)征率,已高于現(xiàn)階段房地產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)際稅負(fù),多數(shù)項(xiàng)目存在多預(yù)繳稅金問(wèn)題,資金被長(zhǎng)期占?jí)骸?/p>
老師,單位能不能給個(gè)人補(bǔ)交社保?
我報(bào)關(guān)單上有2種商品,我只取得了其中一種的進(jìn)項(xiàng),這張報(bào)關(guān)單能退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表照填和答案一樣還是提交不了,利潤(rùn)表合計(jì)為什么不對(duì)
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,不應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
企業(yè)小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶分別是如何定稅的
@樸老師,我們和客戶達(dá)成一致符合商業(yè)折扣的業(yè)務(wù)類型,我們商品5000元,折扣1000元,發(fā)票我知道怎么開(kāi)具 折扣需要在一張發(fā)票上面進(jìn)行提現(xiàn),但是合同中應(yīng)該怎么簽訂,財(cái)務(wù)這里,直接寫(xiě)折扣后的金額還是 原值,折扣金額,都體現(xiàn),還有什么需要注意的?
老師 我問(wèn)下 現(xiàn)在因?yàn)槎愂辗诸惥幋a不對(duì)需要重開(kāi)以前年度的發(fā)票 但客戶是商業(yè)出口企業(yè) 說(shuō)是已經(jīng)退稅回來(lái)了 ,重開(kāi)發(fā)票會(huì)影響它退不了稅嗎
老師好!注冊(cè)會(huì)計(jì)師要考哪幾科啊,難不難,我現(xiàn)在只有初級(jí),能考注會(huì)嗎?
客戶那邊的會(huì)計(jì)每個(gè)月郵寄一些她做的記賬憑證,但是我發(fā)現(xiàn)有的開(kāi)進(jìn)來(lái)的普票和專票沒(méi)有做賬,我既要參考她的憑證又要把她沒(méi)有做的賬錄憑證,來(lái)回參照很費(fèi)時(shí)間 還有她每個(gè)月郵寄做賬資料里沒(méi)有回單和對(duì)賬單,只有收款和付款的回單和收據(jù)發(fā)票. 我應(yīng)該怎么和客戶解決?
請(qǐng)問(wèn)箭頭指的是填發(fā)票總額,對(duì)嗎
那是不是可以理解為收入,退稅稅額、應(yīng)交增值稅這這些數(shù)據(jù),以已簽訂的合同金額基數(shù)來(lái)推算先?
是的,先估計(jì)個(gè)大數(shù),預(yù)測(cè)本來(lái)就不可能是完全準(zhǔn)確的
那個(gè)稅收入是按用總包跟業(yè)主的合同的含稅金額核算,是吧?
不,都是按照不含稅收入測(cè)算,增值稅是價(jià)外稅,收入就按照預(yù)計(jì)房屋總貨值/1.09,成本根據(jù)各項(xiàng)合同合計(jì)/1.09,銷(xiāo)售服務(wù)類合同根據(jù)合同總計(jì)/1.06
那是不是先按已簽訂的供應(yīng)商合同及勞務(wù)合同算出所有的進(jìn)項(xiàng)稅額,再用跟業(yè)主簽訂的合同算出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后用銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額(總包可退稅金額)=應(yīng)交增值稅,最后用應(yīng)交增值稅/不含稅收入=增值稅稅負(fù)率?
是的,大的計(jì)算邏輯就是這樣,如果想預(yù)估準(zhǔn)確些,就得盡可能考慮全一些
就得盡可能考慮全一些,是指那些方面?這邊沒(méi)想得出來(lái)
總貨值好計(jì)算,根據(jù)設(shè)計(jì)提供的總可售面積*預(yù)計(jì)銷(xiāo)售單價(jià) 總成本根據(jù)造價(jià)提供的單方成本*建筑面積 銷(xiāo)售費(fèi)用根據(jù)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用占比計(jì)算 如果說(shuō)你們?nèi)强墒鄣?,不存在部分自持部分可售的情況,那基本上要預(yù)估的就是這幾項(xiàng)