增值稅的稅負是用你這個收入和實際交的這個增值稅來計算的,就是實際交的增值稅除以收入。
加值稅負率:用(工資+利潤+折舊+稅金)*增值稅稅率,將得到的結果與企業(yè)實際應繳納的增值稅對比,以發(fā)現是否少繳增值稅。我們怎樣來測算我們的增值稅稅負呢,一般納稅人勞務公司(包清工6%十裝修工程9%)來開銷售發(fā)票
我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,異地項目預交增值稅計算公式是:應預繳增值稅稅額=(取得的全部價款和價外費用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近開出200萬銷項票,但預計從甲方實際能結算到工程款160萬,我的問題是:我能否按照實際收到的160萬來計算預交增值稅呢?
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日,將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(增值稅一般納稅人)承建,按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600000元,稅率9%,增值稅稅額54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有關工程結算單據和增值稅專用發(fā)票,補付工程款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款400000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài),廠房用于生產,凈殘值為0,假定棟廠房可以使用20年,甲公司采用直線法計提折舊,甲公司應編制如下會計分錄:(1)按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款時:(2)補付工程款時:(3)工程完工并達到預定可使用狀態(tài)時:(4)問折舊開始日期是?(5)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,凈殘值為0,2021年度,甲公司應計提折舊額為多少?(6)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,編制2021年度甲公司折舊分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日,將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(增值稅一般納稅人)承建,按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600000元,稅率9%,增值稅稅額54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有關工程結算單據和增值稅專用發(fā)票,補付工程款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款400000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài),廠房用于生產,凈殘值為0,假定棟廠房可以使用20年,甲公司采用直線法計提折舊,甲公司應編制如下會計分錄:(1)按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款時:(2)補付工程款時:(3)工程完工并達到預定可使用狀態(tài)時:(4)問折舊開始日期是?(5)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,凈殘值為0,2021年度,甲公司應計提折舊額為多少?(6)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,編制2021年度甲公司折舊分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日,將一幢廠房的建造工程出包給丙公司(增值稅一般納稅人)承建,按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款600000元,稅率9%,增值稅稅額54000元。2021年4月I日,工程完工后,收到丙公司有關工程結算單據和增值稅專用發(fā)票,補付工程款并取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明工程款400000元,稅率9%,增值稅稅額36000元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài),廠房用于生產,凈殘值為0,假定棟廠房可以使用20年,甲公司采用直線法計提折舊,甲公司應編制如下會計分錄:(1)按合理估計的發(fā)包工程進度和合同規(guī)定向丙公司結算進度款時:(2)補付工程款時:(3)工程完工并達到預定可使用狀態(tài)時:(4)問折舊開始日期是?(5)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,凈殘值為0,2021年度,甲公司應計提折舊額為多少?(6)假定甲公司對固定資產折舊用直線法,編制2021年度甲公司折舊分錄。
如果我要留5000元買辦公用品,電子稅務無票收入寫10000,存銀行只能存95000對嗎
原幣匯率和美元匯率在填寫退稅申報表時咋區(qū)分,分別是報關單上的哪個匯率
老師你好,商務服務行業(yè)稅率是多少
老師好,我將預付帳款科目做成應付帳款科目行不行???謝謝
老師用售價法結轉成本,成本可以用差價調整,庫存商品品用調整嗎,庫存和成本一致嗎
客戶給我們銀行打了一筆測試費,領導讓把這個測試費幾快錢轉入現金科目。請問這個分錄怎么做?
老師用售價法結轉成本,調整后的成本和庫存一致嗎 謝謝
在同省不同市的餐飲費怎么入賬 是業(yè)務招待費還是差旅費
請問老師能不能給個模板?就是我具體附加稅的時候,我只能按照就是實際扣款多少嗎,計提上個月的附加稅,但是我不知道怎么做表格是怎么做,附件,就是我計提的這個金額附件怎么做呢?
老師用售價法結轉成本,調整后的成本和庫存一致嗎
我要核定下增值稅稅負率怎樣才會沒少交
用你繳納的增值稅/收入,如果和稅負率一致,那么就沒問題
這種知道稅負率,不知稅負率呢
你知道稅負率又不知道稅負率?你肯定是要知道稅負率才能夠算出來要交多少稅。
我不在問稅負率是多少的問題嗎
我的陳述中沒有稅負率的我來這里問的,我表述的增值稅稅負率是多少的呢
這個稅負率是多少是要根據你的這個行業(yè)來,如果說你是勞務公司的話,你可以考慮按1%左右繳納增值稅。
1%是小規(guī)模,那一般納稅人的呢增值稅負是多少呢參考的
一般納稅人考慮在1.5%左右同學。