您好, 是一樣的,這種方法是通過“商品進(jìn)銷差價”科目進(jìn)行處理的,平時商品的進(jìn)、銷、存均按售價記賬,售價與進(jìn)價的差額記入“商品進(jìn)銷差價”科目,期末通過計算進(jìn)銷差價率的辦法計算本期已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價,并據(jù)以調(diào)整銷售成本。
老師,如果存貨計價用移動加權(quán)平均法,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,變成負(fù)數(shù)了,但是實際倉庫還有數(shù)量,這種怎么調(diào)整?謝謝
老師,發(fā)現(xiàn)19年有一張憑證在庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,導(dǎo)致銷售成本多結(jié)轉(zhuǎn),今年我想要調(diào)整的話賬務(wù)和稅務(wù)上具體應(yīng)該怎樣處理?麻煩詳細(xì)列出下,謝謝老師!
在2021年庫存商品暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來后,單價與暫估入庫時單價不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會計賬怎么處理,謝謝老師
老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會計結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點,謝謝
月末結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,單價是按全月平均單價嗎?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的單價和月末庫存商品單價要一致嗎?
你好,我是這個月底離職。五保用不用提前辦理
老師您好!應(yīng)收賬款有400元收不回來了,老板也不想要了。怎么寫這樣的會計分錄。包括月末結(jié)轉(zhuǎn)。
請問煙酒店開煙交稅嗎?個體戶
老師好,我個人介紹學(xué)生到國外的學(xué)校,學(xué)校給我個人返點,我需要報收入嗎?報在哪一塊?
比如說一級科目編碼是2201,那二級科目就是220101,220102,220103嗎
公司租用個人,或者法人的車輛,需要什么手續(xù),需要牽扯什么稅收,請幫我找一下相關(guān)政策,依據(jù)法律法規(guī)來。
請問一下哪位大神老師,我這個月申報增值稅,顯示是負(fù)數(shù),一直沒收入這樣申報有沒有什么問題?
老師B為什么不對是因為所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移嗎?成本費用不能扣除
其它應(yīng)付款在貸方,當(dāng)時是為了做流水,掛了很大一筆數(shù)字,我現(xiàn)在要怎樣寫會計分錄消掉這個科目?沒有開過發(fā)票的。
老師,欠員工去年工資105000元今年發(fā)放了,但是去年個稅沒有申報,是需要在今年申報嗎,員工今年累計個稅申報120000元,可以用獎金?工資的形式給他申報嗎,算是合理避稅