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在2021年庫存商品暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進來后,單價與暫估入庫時單價不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會計賬怎么處理,謝謝老師

2022-05-18 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 16:33

你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益

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快賬用戶4168 追問 2022-05-18 18:51

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-19 08:04

借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022-05-18
這里涉及以前年度損益的科目嗎
2022-05-18
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
2022-05-18
你好,今年的還是以前年度的
2024-08-22
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整分錄 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2020-11-17
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