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請(qǐng)問老師,2021年庫存商品有暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2022年發(fā)票進(jìn)來,會(huì)計(jì)賬應(yīng)該怎么處理,謝謝

2022-05-18 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 17:39

借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫存商品

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快賬用戶2281 追問 2022-05-18 17:46

借庫存商品貸利潤(rùn)分配是怎么回事,麻煩問一下,這一步不太懂

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齊紅老師 解答 2022-05-18 17:48

騰沖結(jié)轉(zhuǎn)的暫估的成本。

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齊紅老師 解答 2022-05-18 17:48

紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本

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這里涉及以前年度損益的科目嗎
2022-05-18
借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的, 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫存商品
2022-05-18
你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認(rèn)庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022-05-18
您好,這個(gè)是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-01-18
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