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2020年12月 暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品45000元/暫估入庫(kù) 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?

2021-10-12 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 22:46

您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會(huì)做分錄么

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:47

全部紅沖

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:48

對(duì)。然后收到發(fā)票和您做暫估一樣的分錄。只是金額不一樣

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:48

剩下不知道怎么做了,請(qǐng)老師指點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:49

暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品—45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款—45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品—45000元/暫估入庫(kù)

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:49

收到發(fā)票入庫(kù);借 庫(kù)存商品42000 貸 應(yīng)付賬款42000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本42000元 貸 庫(kù)存商品42000元

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:52

這個(gè)不用以前年度調(diào)整損益嗎?

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:53

這個(gè)會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致本期的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本為負(fù)3000元

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:53

您好,不用了,就這樣調(diào)整吧

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:55

同時(shí)在2月份的利潤(rùn)總額會(huì)多3000元 直接影響到今年的利潤(rùn) 請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:56

您好。那么就影響3000元。您是一般納稅人還是

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:57

您是非要用以前年度損益科目

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:57

借:庫(kù)存商品等, 貸:以前年度損益調(diào)整。 調(diào)增所得稅, 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 將“以前年度損益調(diào)整”余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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快賬用戶3338 追問 2021-10-12 22:58

是一般納稅人,我想說的意思是,怎么樣做才能不影響今年的利潤(rùn)表呀

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:58

那您用以前年度損益科目

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齊紅老師 解答 2021-10-12 22:58

分錄我已經(jīng)謝給您了

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您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會(huì)做分錄么
2021-10-12
您好,這個(gè)是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
你好 銷售出去可以這么做的
2020-11-22
只收到500 剩下的沒開進(jìn)來(lái)是嗎 借,應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品500 借,庫(kù)存商品 貸,庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)500 借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款500, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品500。
2025-02-10
你好 成本沒有差異不沖也行?
2023-02-08
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