上午好親!公司所在地預(yù)交0.01是什么意思
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預(yù)繳的2個點預(yù)繳稅款。這兩個點相當(dāng)于是提前預(yù)繳了。那我下月應(yīng)繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預(yù)繳的這兩個點,可以用來充當(dāng)進(jìn)項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進(jìn)項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進(jìn)項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項發(fā)票就可以抵扣?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進(jìn)項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
稅務(wù)局方面說公司幾年都沒有交過增值稅,是有問題,要來查賬。 我們是平時按照有票和無票申報,有進(jìn)項抵扣的就沒有交,還有一些無票收入掛在預(yù)收賬款上的,請問老師這樣有什么問題嗎?
老師好,咨詢下:庫存現(xiàn)金,在現(xiàn)金流量表中哪個地方披露?還是不會在現(xiàn)流表中體現(xiàn)?
公司公司想用別人名成立物流公司,用于公司物流運輸怎么操作合理具體說說
銷售二手車是免增值稅的嗎,這張發(fā)票會不會開錯,沒有增值稅的
你好老師,采礦證使用費,金額不大怎么入賬合適
公司是批發(fā)白酒的,主要是一個股東管,對公賬戶前面還沒有弄好,主要是轉(zhuǎn)去一個股東的私人賬戶上,是寫成銀行存款還是庫存現(xiàn)金
老師好,我是小規(guī)模開,幫客戶開了4萬元的專票(顯示1個點,客戶那邊6個點,兩個問題,一是:我全部要稅金,要多少合適,二是:我要成本票怎么合適
老師好,2季度,盈利200萬彌補(bǔ)虧損不用交企業(yè)所得稅了,還用做分錄嗎
請問有收據(jù)沒發(fā)票,是算無票支出吧?(金額700.)匯算的時候需要調(diào)增嗎
老師,更正所得稅匯算清繳,在哪里更正
制造業(yè)制造設(shè)備當(dāng)月未完工如何記賬
咱們是一般人還是小規(guī)模
一般納稅人,我們增值稅稅負(fù)控制在0.03的
那應(yīng)該是抵扣完進(jìn)項控制在0.03吧,怎么會有進(jìn)項發(fā)票用不完呢
是這樣的,沒有預(yù)交的時候是按0.03抵扣的進(jìn)項,現(xiàn)在異地預(yù)交的0.02,這個是按開票金額直接交的,不需要進(jìn)項,在公司所在地交的0.01,只有0.01需要進(jìn)項,有0.02不需要進(jìn)項,所以進(jìn)項多了
那這么算的話,咱的成本高達(dá)98%以上了
這個跟成本沒得關(guān)系,按照正常成本,都開具的專票的話,進(jìn)項稅額就用不完
進(jìn)項這么多用不完,申請留底退稅吧