借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
上年未計(jì)提的企業(yè)所得稅在今天補(bǔ)計(jì)提,分錄該如何做?
老師 去年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提 今年補(bǔ)計(jì)提的分錄是怎么做的呢
老師,你好請(qǐng)問(wèn)2023年第四季度忘計(jì)提所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,分錄怎么做?謝謝
老師,去年沒計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年交所得稅才想起來(lái),怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師。上年沒有計(jì)提所得稅,今年補(bǔ)計(jì)分錄怎么做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師我說(shuō)錯(cuò)了,是匯算清繳繳的所得稅,這個(gè)分錄怎么做
這個(gè)補(bǔ)繳的也是這樣做的
借:所得稅費(fèi)用—以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用—以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎老師
不能用所得稅費(fèi)用,這個(gè)影響的是當(dāng)年的利潤(rùn)
老師能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎?
所得稅費(fèi)用是當(dāng)期的損益,你計(jì)入這個(gè)會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn),所以這個(gè)科目要用利潤(rùn)分配,利潤(rùn)分配影響的是以前的利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
要按我這個(gè)方法來(lái)做的
好的老師
這個(gè)所得稅費(fèi)用一借一貸不是相抵不是不影響嗎老師
老師您寫的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅這個(gè)科目是嗎
是的, 這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
你這樣寫的分錄不對(duì),補(bǔ)計(jì)提按我寫的這樣的
摘要里寫什么老師
摘要寫補(bǔ)計(jì)提所得稅