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客戶(hù)給我們公司開(kāi)的發(fā)票,有專(zhuān)票也有普票,我們是小規(guī)模公司。怎么入賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2024-07-09 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 21:35

您好 專(zhuān)票跟普通發(fā)票一樣入賬 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用

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快賬用戶(hù)2098 追問(wèn) 2024-07-09 21:36

小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 21:37

分錄我上面也一起寫(xiě)了啊 您看看 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)2098 追問(wèn) 2024-07-09 21:37

借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款,也就是說(shuō)客戶(hù)只要給我們公司開(kāi)發(fā)票,我就要做一筆會(huì)計(jì)分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-09 21:38

是的 客戶(hù)給自己?jiǎn)挝婚_(kāi)具了發(fā)票就應(yīng)該要做分錄 如果是同一個(gè)單位 收到多張發(fā)票 可以匯總做一筆分錄

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您好 專(zhuān)票跟普通發(fā)票一樣入賬 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
2024-07-09
您好 專(zhuān)票跟普通發(fā)票一樣入賬 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
2024-07-09
你好!這個(gè)你按發(fā)票入賬,不用管稅
2024-07-01
你好 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 差額多的錢(qián)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的
2020-04-23
你好 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2021-09-11
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