您好 專(zhuān)票跟普通發(fā)票一樣入賬 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用
老師:我們是小規(guī)模公司,今天我們公司給客戶(hù)幫開(kāi)了2萬(wàn)的普通發(fā)票。我們跟客戶(hù)收取4個(gè)點(diǎn)。這筆分錄我該怎么做?
我公司是小規(guī)模,客戶(hù)有時(shí)候打錢(qián)入公賬,老板卻不開(kāi)票給客戶(hù),客戶(hù)也不追問(wèn),請(qǐng)問(wèn)我怎做分錄?
我們是小規(guī)模公司,給客戶(hù)開(kāi)了專(zhuān)票,然后稅點(diǎn)是我們自己承擔(dān)的,這個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
我們是小規(guī)模公司,客戶(hù)把款把到公司法人賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)我們可以給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票嗎?普通發(fā)票或?qū)F倍伎梢蚤_(kāi)嗎?
本月給客戶(hù)開(kāi)票額度只有5000,普票,怎么做會(huì)計(jì)分錄,客戶(hù)付款給我公司5000,我公司給客戶(hù)開(kāi)票5000,當(dāng)時(shí)開(kāi)票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫(xiě)著免稅什么意思?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開(kāi)票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷(xiāo),還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
分錄我上面也一起寫(xiě)了啊 您看看 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款
借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款,也就是說(shuō)客戶(hù)只要給我們公司開(kāi)發(fā)票,我就要做一筆會(huì)計(jì)分錄是嗎?
是的 客戶(hù)給自己?jiǎn)挝婚_(kāi)具了發(fā)票就應(yīng)該要做分錄 如果是同一個(gè)單位 收到多張發(fā)票 可以匯總做一筆分錄