同學(xué),你好 有發(fā)票截圖嗎?
老師請問,比如上個月會計做了應(yīng)收賬款1萬,沒有開發(fā)票,客戶說發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個要怎么做分錄啊,怎么處理啊
我們公司從外面A公司采購了一臺照度計贈送給B客戶,A公司給我們開具發(fā)票,不含稅金額5000元,稅額650元,我們贈送給B客戶,我們沒有開具發(fā)票給B客戶,請問這個分錄該怎么做呢?請老師寫出分錄后面帶有數(shù)字的那種,謝謝啦
一般納稅人,為了初次嘗試數(shù)電票,沒有付款,就只是給客戶開了一張數(shù)電電子普票,然后沖紅了,怎么做賬呢,會計分錄怎么寫?
本月給客戶開票額度只有5000,普票,怎么做會計分錄,客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當(dāng)時開票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫著免稅什么意思?怎么做會計分錄?
本月給客戶開票額度只有5000, 1.普票,怎么做會計分錄, 2.客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當(dāng)時開票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫著免稅什么意思? 3.怎么做會計分錄?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我公司是小微企業(yè)目前只能通過電子稅務(wù)局代開發(fā)票
本月給客戶開票額度只有5000, 1.普票,怎么做會計分錄, 2.客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當(dāng)時開票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫著免稅什么意思? 3.怎么做會計分錄?
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
因為沒繳增值稅,我還用再寫個減免稅的會計分錄嗎?減免稅的會計分錄怎么寫?您這個會計分錄 貸方是不是還少個增值稅
同學(xué),你好 不用,你是免稅,直接不做稅額
老師,我這個發(fā)票是不是開錯了?
同學(xué),你好 稅率:免稅,如果你沒有特殊情況,是不能開具免稅的
那這個怎么取消呢,不能開免稅的發(fā)票的話
款已經(jīng)打到公司帳戶了,是不是借,銀行存款呢?為啥是應(yīng)收賬款呢
同學(xué),你好 這張發(fā)票開具紅字,然后重新開具 那你做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
有的老師說,5000沒有到起征點才寫的免稅
同學(xué),你好 這張發(fā)票開具紅字,然后重新開具 那你做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 您這個做了,我自己本身也沒繳稅,是不是還有會計分錄沖減增值稅呢,會計分錄是什么
同學(xué),你好 你是個體戶?
小規(guī)模納稅人
同學(xué),你好 你是企業(yè)的話,沒有這個政策
公司只有兩個員工,好久沒給員工發(fā)工資了,只是每月給員工繳納五險一金,其他的暫時計入其他應(yīng)付款了,, 今天給員工兩個人每人發(fā)了1000怎么做會計分錄呢
同學(xué),你好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
先計提,再下發(fā)是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我們每個月每人都計提工資5000的,只是沒有真正下發(fā),就這個月每人發(fā)了1000,怎么做會計分錄呢
麻煩您把后面金額也告訴我一下吧
同學(xué),你好 借:管理費用-工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000