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本月給客戶開票額度只有5000,普票,怎么做會計分錄,客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當(dāng)時開票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫著免稅什么意思?怎么做會計分錄?

2024-04-09 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-09 19:14

同學(xué),你好 有發(fā)票截圖嗎?

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:19

我公司是小微企業(yè)目前只能通過電子稅務(wù)局代開發(fā)票

我公司是小微企業(yè)目前只能通過電子稅務(wù)局代開發(fā)票
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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:19

本月給客戶開票額度只有5000, 1.普票,怎么做會計分錄, 2.客戶付款給我公司5000,我公司給客戶開票5000,當(dāng)時開票普票數(shù)電發(fā)票,上面寫著免稅什么意思? 3.怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:20

同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:22

因為沒繳增值稅,我還用再寫個減免稅的會計分錄嗎?減免稅的會計分錄怎么寫?您這個會計分錄 貸方是不是還少個增值稅

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:23

同學(xué),你好 不用,你是免稅,直接不做稅額

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:23

老師,我這個發(fā)票是不是開錯了?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:26

同學(xué),你好 稅率:免稅,如果你沒有特殊情況,是不能開具免稅的

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:29

那這個怎么取消呢,不能開免稅的發(fā)票的話

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:31

款已經(jīng)打到公司帳戶了,是不是借,銀行存款呢?為啥是應(yīng)收賬款呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:32

同學(xué),你好 這張發(fā)票開具紅字,然后重新開具 那你做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:36

有的老師說,5000沒有到起征點才寫的免稅

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:37

同學(xué),你好 這張發(fā)票開具紅字,然后重新開具 那你做 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 您這個做了,我自己本身也沒繳稅,是不是還有會計分錄沖減增值稅呢,會計分錄是什么

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:39

同學(xué),你好 你是個體戶?

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:40

小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:41

同學(xué),你好 你是企業(yè)的話,沒有這個政策

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:44

公司只有兩個員工,好久沒給員工發(fā)工資了,只是每月給員工繳納五險一金,其他的暫時計入其他應(yīng)付款了,, 今天給員工兩個人每人發(fā)了1000怎么做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:45

同學(xué),你好 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:47

先計提,再下發(fā)是嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:48

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:49

我們每個月每人都計提工資5000的,只是沒有真正下發(fā),就這個月每人發(fā)了1000,怎么做會計分錄呢

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快賬用戶7495 追問 2024-04-09 19:49

麻煩您把后面金額也告訴我一下吧

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齊紅老師 解答 2024-04-09 19:50

同學(xué),你好 借:管理費用-工資5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000

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同學(xué),你好 有發(fā)票截圖嗎?
2024-04-09
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? 2沒有到起征點,免稅 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
2024-04-09
同學(xué),你好,贈送視同銷售 購進時候 借:庫存商品5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時,確認收入 借:**費用6215 貸:主營/其他業(yè)務(wù)收入5000*(1+10%)=5500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)5500*0.13=715
2023-06-05
借銀行存款、應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 下一個月借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2021-08-20
您好 專票跟普通發(fā)票一樣入賬 借 原材料等 貸 應(yīng)付賬款 小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅額 價稅合計計入成本費用
2024-07-09
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