你好。這個(gè)不需要做賬的。都紅沖了
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請(qǐng)領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)日了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!對(duì)賬上有什么影響嗎?我們是代賬公司,不知道會(huì)不會(huì)給客人帶來什么影響或損失
在稅務(wù)UK上。查詢企業(yè)上季度開票的總數(shù)。增值稅普票。開了一個(gè)正數(shù),開了一個(gè)負(fù)數(shù)。另外一個(gè)情況就是。增值稅普票4月份開了一個(gè)。然后5月份給他沖紅了。電子稅務(wù)局上只提取了。第1個(gè)開了正數(shù)的數(shù)字。其余的都沒有提取上是怎么回事?
一般納稅人8月紅沖了三月給客戶開的專票,然后又重新開了一張一模一樣的,做帳的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?8月的增值稅銷項(xiàng)稅沒有變動(dòng),沒有體現(xiàn)這個(gè)一正一負(fù),但是有紅字信息表。
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢,我查了百度說,稅控盤沒有注銷,不允許在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)紅沖的,現(xiàn)在怎么辦,已經(jīng)申請(qǐng)了,但是又開具不了
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問,匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬請(qǐng)別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
沖紅的都不需要在會(huì)計(jì)分錄里面體現(xiàn)對(duì)吧
是的,2張發(fā)票都不需要做賬