您好,要做賬的,我們摘要都把發(fā)票號寫上, 把3月的憑證復(fù)制,金額改為負(fù),摘要寫上紅沖3月憑證,沖銷3月記*號憑證 再復(fù)制一次,摘要寫紅沖3月份發(fā)票再開藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票號都要寫上,
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師好!請問公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人,三月底重開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時(shí)候開具的,現(xiàn)在還沒有紅沖,打算這個(gè)月紅沖,請問重開發(fā)票怎樣做分錄
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報(bào)稅已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對方財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報(bào)11月稅 需要怎么處理呢
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄栧e(cuò)誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師,請問,企業(yè)收到出口退稅款10萬元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會計(jì)分錄??
老師,長期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級科目?所有的情況都說一下,謝謝
老師好,請問下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個(gè)問題。就是,一個(gè)公司當(dāng)中有好幾個(gè)股東,其中有一個(gè)股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請問這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過,自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購,股東的部分股份的事情,我們沒有遇到過。應(yīng)該怎么操作這個(gè)事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個(gè)科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請問老師會議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報(bào)關(guān)單沒開發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開出口發(fā)票,開了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時(shí)按多少扣除了??都是20%還是???
那八月的增值稅稅表上沒有顯示那個(gè)沒影響吧。
您好,增值稅稅表上沒有顯示是對的,因?yàn)橐徽回?fù)沒有金額了
那就是復(fù)制三月的借:應(yīng)收賬款紅字負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入。紅字負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額紅字負(fù)數(shù) 然后再做一筆正數(shù)一模一樣的!
您好,是的,本來就是一樣的,把發(fā)票號寫在摘要上哈,寫這個(gè)特別好,以后通過摘要能搜到相關(guān)信息,我現(xiàn)在要求我同事把摘要都要寫完整
好的謝謝你明白了我想請假您一下一般納稅人客戶讓他朋友開回來的普票可以計(jì)入成本么!
您好,悄悄入吧,老板給的能不入么,這樣的不要太多啊,稅負(fù)低于當(dāng)?shù)赝袝胁橘~風(fēng)險(xiǎn)的
您好咨詢一下稅負(fù)率怎么計(jì)算呢?
您好,稅負(fù)率 =實(shí)際繳的稅款? / 收入 所得稅和增值稅稅負(fù)都是這樣計(jì)算的
商貿(mào)貿(mào)易行業(yè)稅負(fù)率是多少呢
您好,各地不一樣,這個(gè)數(shù)據(jù)也只有專管員有,跟他關(guān)系好能問到。 用自己公司情況算一個(gè),查的沒有參考價(jià)值 毛利率*增值稅率=增值稅負(fù)率
老師一般情況稅負(fù)率大概區(qū)間是多少?
您好,就是根據(jù)自己情況算嘛,我們毛利7%,增值稅負(fù)率就是7%*13%等于9.1%,當(dāng)于同行數(shù)據(jù)是不公布的,我們查不到
怎樣建議客戶合理納稅沒風(fēng)險(xiǎn)呢?暫估成本可以在明年5月前沖去年暫估成本么?
您好,暫估成本可以在明年5月前沖去年暫估成本,是的,可以的,匯繳前來發(fā)票暫估成本不用調(diào)增的 咱是代賬公司呀,就是跟老板說正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)票入成本費(fèi)用,太多非經(jīng)營費(fèi)用會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),但老板們一般也不聽的,要出事了才明白
我有一個(gè)一般納稅人客戶自己要拿一個(gè)自己人的個(gè)體給他一般納稅人公司開票讓我們給他做財(cái)務(wù)我不知道該怎么處理
您好,我們也不知情,只是代賬,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)蠻大的,現(xiàn)在票查得嚴(yán),沒有業(yè)務(wù)的票流怕出事
好吧謝謝小天老師了
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~