中午好親,有勞務(wù)發(fā)票,不需要調(diào)增的。
公司收到一張個(gè)人在稅局代開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,按合同約定,此筆費(fèi)用由我司代扣代繳個(gè)人所得稅,且個(gè)人所得稅也應(yīng)由我方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)分錄如何處理?代繳的個(gè)稅是否以稅單作為費(fèi)用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時(shí)此筆代繳個(gè)稅是否要做匯算調(diào)增?
我們項(xiàng)目完工,喊別人代開(kāi)發(fā)票。代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的稅費(fèi)由我公司承擔(dān),這部分稅費(fèi),我們可以直接做賬,所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除嗎
老師,21年管理費(fèi)用計(jì)提沒(méi)有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)22年還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
合同約定房租稅費(fèi)公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這部分稅費(fèi)怎么做賬?匯算清繳時(shí)要做調(diào)增嗎?
個(gè)人給公司代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,公司代扣代繳了個(gè)人所得稅,但實(shí)際上這部分稅款,是公司承擔(dān)的,怎么做賬務(wù)處理?
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,員工私車公用需要做什么?員工開(kāi)具公司發(fā)票可以直接報(bào)銷嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
公司采購(gòu)贈(zèng)送給客戶的禮品怎么入賬
母嬰店開(kāi)具奶粉發(fā)票怎么操作
老師,工作人員下載了,壓縮包打不開(kāi),又刪掉了,沒(méi)有通過(guò)郵箱聯(lián)系,這樣不會(huì)造成電腦資料,網(wǎng)銀信息,等的損失吧,謝謝
給車間工人租的宿舍,計(jì)入制造費(fèi)用嗎
支付勞務(wù)費(fèi), 借:相關(guān)成本費(fèi)用 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
稅費(fèi)個(gè)人不承擔(dān),公司承擔(dān),20%,這個(gè)該怎么做???
個(gè)稅是代扣代繳,沒(méi)辦法直接承擔(dān)。也就說(shuō)個(gè)人不想交個(gè)稅,那就保證稅后勞務(wù)收入不變,申報(bào)個(gè)稅時(shí)勞務(wù)收入提高,保證減掉個(gè)稅后,不影響個(gè)人收入
這種情況下還有1.多的增值稅和附加稅,也是同理嗎???這個(gè)算好麻煩啊
如果農(nóng)民工就掙了20000元,最終就要到手20000,咱們代扣代繳個(gè)稅,在承擔(dān)1.多增值稅,該怎么算最終勞務(wù)費(fèi)是多少呢???我想把增值稅幾百元做成營(yíng)業(yè)外支出,可以嗎,這樣我不用算勞務(wù)費(fèi)
是的,就是計(jì)算很麻煩,得往前推,湊那個(gè)數(shù)據(jù)。本來(lái)就是該個(gè)人承擔(dān)的稅費(fèi),干嘛公司承擔(dān)啊
我們單位每年勞務(wù)費(fèi)就最少得100萬(wàn),一年中得有幾百人干活,連增值稅和個(gè)稅一起算,我都不會(huì)算了,個(gè)稅好像也不是固定20是吧??
老板不差錢,為取票,個(gè)人承擔(dān)就不給干活了
對(duì)不是固定20,最高40。那您就往前推吧,保證個(gè)人到手的錢不少就是了
個(gè)稅好算,還有增值稅附加稅,太麻煩
這就無(wú)形之中增大了工作量