您好! 您找的老師沒在線上,明天我?guī)湍鷨栂鹿?/p>
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對(duì)方開了紅字信息表,后來對(duì)方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請(qǐng)問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對(duì)不上
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點(diǎn)開金額出來,就是到時(shí)候就紅沖它就是開一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復(fù)數(shù)宏沖?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
@科新會(huì)計(jì)?老師問一下,就是23年1月份我開了一張紙票,3月份紅沖過了,完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有,3月紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票有里,然后這一年下來,系統(tǒng)最后的累計(jì)數(shù)是減去紅沖數(shù)額的,可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進(jìn)去了,然后這樣下來,我一年的累計(jì)數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了,累計(jì)數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計(jì),這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該怎么做@科新會(huì)計(jì)?
老師請(qǐng)問下我把一張發(fā)票在2024年1月5日的時(shí)候在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)里同樣金額的開了兩張,然后今天把其中的一張已經(jīng)沖紅,也顯示沖紅成功,這樣對(duì)方收到發(fā)票就是只能是我開的藍(lán)字發(fā)票的其中一張是吧,那個(gè)我今天沖紅渡對(duì)方就不能用了是吧
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
是電子稅務(wù)局里面 沒有顯示 您 1月份我開了一張紙票 正數(shù)發(fā)票 這樣我電子稅務(wù)局的累計(jì)數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致,差一個(gè)正數(shù)發(fā)票 是這個(gè)意思吧 您的電子稅務(wù)局里面全年的累計(jì)數(shù)不對(duì) 那么 余額對(duì)不對(duì)呢 電子稅務(wù)局 稅務(wù)申報(bào)表里面--最后年末的增值稅應(yīng) 補(bǔ)(退)余額和 您的 做賬賬面上的余額 對(duì)不對(duì)呢
如果最后 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的, 您就不管全年的發(fā)生額的數(shù)據(jù)了 那個(gè)全年發(fā)生額我每個(gè)月申報(bào)增值稅 我也覺得有問題
全面發(fā)生額是不是按增值稅報(bào)表中的走
最后 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的 是吧 我覺得如果余額對(duì)的上 您 就 按照您自己的賬上的數(shù)字 的發(fā)生額 我搞月申報(bào),那個(gè)增值稅申報(bào)表的 發(fā)生額 我都覺得很奇詭 我一般就核對(duì)期末余額的數(shù)據(jù) 只要 增值稅余額 的 自己的賬務(wù)系統(tǒng) 和電子稅務(wù)局里面 對(duì)的上的
如果 您連 增值稅余額 賬務(wù)系統(tǒng)和電子稅務(wù)局里面 都對(duì)不上 的話 那么: 我覺得您的賬目做的是對(duì)的,那么就是稅務(wù)取數(shù)的問題了 猜測(cè)現(xiàn)在搞金稅四期,電子稅務(wù)局的取數(shù)是不是發(fā)生問題了出現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤了,這個(gè)反饋給稅務(wù)局。