你好同學(xué),這個要聯(lián)系一下12366電話,應(yīng)該是稅務(wù)局系統(tǒng)問題
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
鄒老師你好!9月份紙質(zhì)版普票開錯,本來應(yīng)該作廢確紅沖了。導(dǎo)致這個月電子稅務(wù)局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計資料上的數(shù)字大,剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字,這個怎么報稅
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負(fù)數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負(fù)126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報4—6月份季報,開專票不含稅14851.49元一張,稅費148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個,正確的咋么填,哪里出錯了?
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個點,從農(nóng)戶手里購入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請教一個問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費和里程費怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個價格,我們在線上賣貨是另一個價格,那我們的收入是賣出的價減去商家給我們公司的價格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?