你好同學,這個要聯(lián)系一下12366電話,應該是稅務局系統(tǒng)問題
老師好,請問,公司小規(guī)模季報,某一季度增值稅為負數(shù),因為開了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請問這個情況下,還需要將該季度的 負數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請問分錄是什么呢
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
鄒老師你好!9月份紙質(zhì)版普票開錯,本來應該作廢確紅沖了。導致這個月電子稅務局上帶出來的數(shù)字比金稅盤統(tǒng)計資料上的數(shù)字大,剛好就是紅沖的那一筆數(shù)字,這個怎么報稅
老師,20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù),然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù),這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事,之前沒有提示過
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報4—6月份季報,開專票不含稅14851.49元一張,稅費148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個,正確的咋么填,哪里出錯了?
公司購入二手房的會計分錄,然后過一年再銷售出去的會計分錄
個人代開建筑服務*勞務費要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進項100噸,我們想要開出101噸能行嘛,就是我們收到進項發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請問老師,公司將要注銷,屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車如何變更在倆個股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項,我很難理解這些話,幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計算結果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅!?。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎