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老師請問,比如上個月會計做了應收賬款1萬,沒有開發(fā)票,客戶說發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個要怎么做分錄啊,怎么處理啊

2020-08-15 23:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-15 23:49

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅,沖紅時借應收賬款(紅字)貸主營業(yè)務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅(紅字)

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2020-08-15
?你好;? ?你們實際業(yè)務發(fā)生了沒有; 你做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本哇; 收款不了的 實際業(yè)務 ;? 做壞賬處理? ?
2022-11-17
你好同學,這個月申報時紅沖一個對應的無票收入。
2023-12-11
你好,賬務不用處理,申報,無票做負數(shù),有票申報正數(shù)
2021-01-20
1.借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)你結(jié)轉(zhuǎn)成本也重復結(jié)轉(zhuǎn)啊,那結(jié)轉(zhuǎn)成本 沖掉借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2019-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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