你好可以的 可以修改
去年第四季度有倆月工資計(jì)提數(shù)錯(cuò)了,今年反結(jié)賬改正確了。那么需要更正去年的季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎?
請問22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤調(diào)整
本年第一季度數(shù)據(jù)錄入有誤,可以反月結(jié)回去當(dāng)月更正后,然后再更正財(cái)務(wù)報(bào)表和更正申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師,比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再以此更正的去報(bào)年報(bào)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,3月末沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,3月已結(jié)賬,1季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào),只能反結(jié)賬,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動(dòng)車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報(bào)表可以不申報(bào)嗎,等需要抵扣的月份申報(bào)可以嗎
集團(tuán)下有兩個(gè)公司,一個(gè)是制造業(yè),一個(gè)是電商(兩個(gè)都是獨(dú)立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價(jià)8元,打包費(fèi)1元;電商行業(yè)售貨單價(jià)16元,快遞費(fèi)3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如何做賬務(wù)處理?
集團(tuán)下有兩個(gè)公司,一個(gè)是制造業(yè),一個(gè)是電商,制造業(yè)貨物單價(jià)8元,打包費(fèi)1元;電商行業(yè)售貨單價(jià)16元,快遞費(fèi)3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個(gè)稅是正常按每月報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成了?這個(gè)利潤表生成后怎么就一個(gè)交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計(jì)算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
那修改后,重新導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表去更正上傳是嗎?
是的,對的,是這么做的。