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高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)如何做賬務(wù)處理?

2025-07-13 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 13:22

你好,這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2025-07-13 13:23

直接按照申報(bào)表計(jì)提所得稅就可以嗎?直觀看利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額乘稅率不得所得稅會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2025-07-13 13:24

你好有以前年度虧損的彌補(bǔ)虧損,然后有加計(jì)扣除的減去加計(jì)扣除之后的應(yīng)納稅所得額的

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快賬用戶1376 追問(wèn) 2025-07-13 13:30

確定是加計(jì)抵減部分不需要賬務(wù)處理,按照申報(bào)表計(jì)提所得稅就行唄

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齊紅老師 解答 2025-07-13 13:35

是的對(duì)的是的對(duì)的

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你好,這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的
2025-07-13
你好,高薪技術(shù)企業(yè)預(yù)繳申報(bào)時(shí),是不會(huì)加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的?
2023-05-09
你好,比如?,F(xiàn)在符合100%加計(jì)扣除,就把這個(gè)填寫(xiě)上就行。填寫(xiě)本年累計(jì)數(shù)。
2022-10-25
https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_38218.html 看看這里對(duì)你有幫助
2020-12-03
你好。是的,加計(jì)扣除是不是只用納稅申報(bào)時(shí)從應(yīng)納稅所得額中扣除。其減免的企業(yè)所得稅直接反映在計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄中了,不用單獨(dú)處理的。
2022-10-25
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